Как узнать какая система налогообложения у ип по инн онлайн: Сведения о специальных налоговых режимах, применяемых организациями РФ.

Содержание

Как самостоятельно проверить систему налогообложения? — Блог

Каждый день мы решаем сотни предпринимательских задач, разбираем простые и сложные вопросы, считаем, ищем, находим, заполняем, обучаем, возвращаем на землю, радуем.

Мы решили, что можно делиться частыми и интересными историями. Поэтому запускаем новую рубрику. Назовём её просто — #ответыКнопки. Будем публиковать вопрос, который когда-то задал один из наших клиентов, и тут же наш ответ. Думаем, будет полезно. Начнём 🙂

Вопрос:

Сомневаюсь, какая у меня система налогообложения. Как это проверить без обращения к бухгалтеру?

Ответ:

Отправить запрос в налоговую на сайте. Получить подтверждение таким способом просто, достаточно быстро и не надо никуда ходить 🙂

Для этого сделайте следующее:

  1. На сайте налоговой в специальном разделе выберите «Иные обращения».

  2. Если у вас компания, нажимайте на «Юридическое лицо». Если вы индивидуальный предприниматель — на «Физическое лицо или ИП».

  3. Перед вами форма, которую нужно заполнить. В самом верху 3 строчки о том, куда обратиться: 1 — оставляем «Управление или Инспекцию»; 2 — выбираем свой город; 3 — выбираем номер налоговой.

  4. Если у вас юридическое лицо, заполните название компании, ОГРН, ИНН, должность и ФИО руководителя. Телефон оставлять необязательно. Если у руководителя нет времени, отправить обращение может кто-нибудь другой, главное — заполните данные заявителя так, будто оставляет обращение руководитель.

Индивидуальному предпринимателю нужно ввести ФИО.

  1. В содержании обращения напишите запрос в налоговую. Текст запроса может быть таким, только замените прочерки на данные компании или ИП. Обязательно укажите электронную почту, которой пользуетесь — на неё и придёт ответ.

Прошу предоставить информационное письмо о применяемой системе налогообложения для ИП/ООО __________, ИНН _____________. В случае применения упрощенной системы налогообложения прошу предоставить информационное письмо по форме 26.2-7 с обязательной расшифровкой объекта налогообложения «Доходы» или «Доходы, уменьшенные на величину расходов». На основание п.105 “Административного регламента Федеральной налоговой службы по предоставлению государственной услуги по бесплатному информированию… ”, утвержденного Приказом Минфина России от 02.07.2012 N 99н, просим предоставить подтверждение в электронном виде по адресу электронной почты: ________________ В случае, если ответ на запрос не может быть направлен на указанный адрес электронной почты, прошу направить ответ через ТКС.

  1. Осталось указать тот же e-mail и выбрать формат документа.
  1. После того, как нажмёте «Далее», нужно ввести код. Он придёт на почту, которую вы указали в форме. Код невечный, если закроете страницу с формой, то и код перестанет действовать.

  2. Обычно налоговая обрабатывает запрос в течение 14 дней. Ответ может прийти и за сутки или задержаться до 30 дней. Вы получите подтверждение в виде скана информационного письма на указанную почту.

Это простой способ проверить систему налогообложения, чтобы быть уверенными в правильном ведении учёта в соответствии с системой.

Если хотите что-нибудь добавить, пишите 🙂

Все статьи мы анонсируем в Телеграме. Ещё там найдёте новости, советы и лайфхаки для предпринимателей. Присоединяйтесь 🙂

Хотите стать клиентом Кнопки?

Подключиться

Бухгалтер, юрист и бизнес-ассистент позаботятся о вашем бизнесе

Оставьте заявку. Перезвоним, проконсультируем, подключим.

Звоните на 8 800 333 78 26 или попробуйте бесплатно Расскажем всё о Кнопке, посчитаем стоимость, подключим.

Задержите дыхание…

Почему-то заявка не отправилась 🙁 Пожалуйста, позвоните нам по номеру 8 800 333 78 26

Оставьте заявку. Перезвоним, проконсультируем, подключим.

Звоните на 8 800 333 78 26 или попробуйте бесплатно Расскажем всё о Кнопке, посчитаем стоимость, подключим.

Задержите дыхание…

Почему-то заявка не отправилась 🙁 Пожалуйста, позвоните нам по номеру 8 800 333 78 26

Узнать на какой системе налогообложения находится ооо

Организации и ИП применяют систему налогообложения по своему выбору. Когда начинается работа с новым контрагентом или, к примеру, подотчетник приобрел что-то в магазине, хочется понять, какой режим применяет контрагент и облагается ли его деятельность НДС. А как узнать режим налогообложения организации или ИП?

Виды применяемых систем налогообложения

Выделяют обычную и специальные системы налогообложения. Обычной системой налогообложения считают режим, при котором организация является плательщиком налога на прибыль, а также большинства иных налогов (НДС, налог на имущество и др.). Обычная система налогообложения также часто именуется общей или традиционной.

К специальным системам налогообложения относятся следующие:

  • система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог, ЕСХН) – гл. 26.1 НК РФ;
  • упрощенная система налогообложения (УСН) – гл. 26.2 НК РФ;
  • система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) — гл. 26.3 НК РФ.

Как получить информацию о системе налогообложения

Чтобы получить информацию о применяемой контрагентом системе налогообложения, можно обратиться к нему с соответствующем запросом. Часто вопрос о системе налогообложения возникает к тем, кто выставляет отгрузочные документы с пометкой «без НДС» или «НДС не облагается». Но у таких организаций и ИП, как правило, заранее подготовлено письмо или справка о применяемой системе налогообложения, образец которой мы рассматривали в нашей консультации. В то же время, необходимо иметь в виду, что действующее законодательство не обязывает вашего контрагента информировать вас о том, какую систему налогообложения он применяет.

Узнать о том, какая система налогообложения у контрагента по ИНН через налоговую инспекцию также непросто, ведь обязанности информировать вас об этом у налогового ведомства нет. Электронный сервис, который был позволял по ИНН определить применяемую систему налогообложения, на сайте ФНС nalog.ru также не предусмотрен.

Можно отметить, что едва ли не единственный открытый источник, по которому можно определить применяемую контрагентом систему налогообложения, является чек ККТ. Ведь если организация или ИП обязаны применять кассовые аппараты, формируемые ими чеки ККТ должны содержать информацию о применяемой при расчете системе налогообложения (п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ ). Поэтому в чеке можно найти по строке, например, «СНО» (система налогообложения) показатель «ОСНО», «УСН доход – расход» или др.

Система налогообложения – это принцип, в соответствии с которым исчисляются и уплачиваются налоги в бюджет государства. В процессе смены учредителей, руководителей, а также при управлении одним собственником несколькими организациями точная информация об используемом режиме налогообложения утрачивается.

В ее получении также могут нуждаться контрагенты, работники. Поэтому вопрос, связанный с поиском этой информации, является актуальным. Можно ли решить поставленную задачу, зная ИНН, и как это сделать?

Можно ли получить такие данные

Идентификационный номер налогоплательщика обычно находится в свободном доступе. Поэтому на основании данной комбинации не составит труда выяснить не только свой режим, но и режим, применяемый другими индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами.

На сегодняшний день получить интересующую информацию можно несколькими способами – посетить отделение Федеральной налоговой службы лично, использовать официальный сайт ФНС, сделать звонок по телефонному номеру налоговой или отправить сообщение в службу поддержки.

Разница в налогообложении ИП и ООО

В деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей существуют определенные различия. Они заключаются и в налогообложении.

В процессе определения режима налогообложения ООО можно воспользоваться несколькими способами:

  1. Посмотреть учредительную документацию организации
    . Если в процессе официальной регистрации на государственном уровне компания сразу перешла на использование упрощенной или вмененной системы, к документу (уставу) прикрепляются копии уведомлений.
  2. Посмотреть налоговую отчетность за прошлый период. Такой вариант действий является уместным в случае, если новым бухгалтером устанавливается новая система налогообложения.

Эти способы оптимально и целесообразно использовать в случае, когда требуется информация о собственном режиме налогообложения. Если требуются сведения о системе, используемой другими организациями, проще всего использовать ИНН. Сделать это можно несколькими способами:

  1. Личное обращение в отделение Федеральной налоговой службы. Для решения вопроса нужно будет написать и подать заявление, указав в нем идентификационный номер налогоплательщика.
  2. Использование специализированных сайтов – Госуслуги и официальный портал ФНС. Значение ИНН вносится в специально предназначенное для этого поле, и сведения предъявляются системой максимально оперативно.
  3. Сообщение оператору горячей линии, относящейся к ФНС, получение соответствующих данных о плательщике и системе налогообложения, применяемой им.

Для решения этого вопроса индивидуальными предпринимателями необходимо использовать те же способы, что и для юридических лиц. Вариантов действий также несколько.

  1. Отправка заявления в ИФНС по месту, где производилась регистрация ИП. Предоставление сведений происходит в день обращения.
  2. Звонок или отправка сообщения на номер телефона горячей линии. Получить ответы на интересующие вопросы можно на протяжении нескольких минут.
  3. Применение электронных сервисов, действующих на сайте ФНС или портала государственных услуг. Предоставление сведений происходит максимально быстро.

Как проверить систему налогообложения контрагента

Способов проверки информации о системе налогообложения, используемой контрагентом, достаточно. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные аспекты. Чтобы иметь представление об их плюсах и минусах, стоит рассмотреть их на практике.

Сайт налоговой службы

Этот способ является наиболее распространенным, так как он прост и удобен в использовании. Чтобы его применить, нужно обратиться к сервису «Сведения о государственной регистрации юридических лиц». Найти их можно с помощью ИНН, ОГРН, названия ЮЛ, ИП.

Необходимо ввести в соответствующее поле ИНН, а затем – пароль (переписать предложенные буквы). Такой подход позволит проверить, кто именно создает запрос на получение информации – реальный человек или компьютер. После этого останется нажать на кнопку «Найти». Ровно через секунду система выдаст результат поиска в виде файла формата PDF. Он будет содержать все необходимые сведения об ООО, включая режим, по которому работает организация.

Государственные услуги

Официальный портал государственных услуг позволяет найти любую необходимую информацию. Зная ИНН, можно узнать об ООО большое количество сведений, включая систему уплаты налогов в бюджет. Порядок действий является таким же, как и в прошлом случае.

  1. Зайти на сайт.
  2. Заполнить поле, введя идентификационный номер налогоплательщика.
  3. Дождаться обработки данных системой.
  4. Получить готовый результат с указанием системы уплаты налогов.

Другие способы

Наряду с приведенными вариантами существует несколько других способов действий для поиска актуальной и достоверной информации.

  1. Портал «Прозрачный бизнес». Он был создан силами Федеральной налоговой службы, в планы которой входила публикация данных, которые ранее относились к категории налоговой тайны. Однако эта процедура неоднократно переносилось, поэтому проект на какое-то время был «заморожен». Тем не менее, ФНС занимается публикацией определенного набора сведений, поэтому каждый пользователь может получить необходимую информацию. Все, что ему для этого потребуется, зайти на страницу «Сведения о специальных режимах…». Нужно открыть файл, находящийся в архиве, по ссылке, а затем осуществлять поиск ООО в нем.
  2. Личное посещение ФНС. Способ является наиболее простым и консервативным, поскольку подразумевает гарантированное получение ответа. Прежде чем предоставить нужную информацию, работники государственной структуры попросят составить соответствующее обращение.
  3. Через «горячую линию» налоговой службы. Получить запрашиваемые сведения можно далеко не всегда.
  4. Использование мобильного сервиса ФНС. Номера, коды, команды могут быть получены на официальном ресурсе. Информация будет предоставлена пользователю в виде текстового сообщения в качестве ответа на запрос, который содержит ИНН.

К остальным сервисам проверки стоит относиться осторожно, поскольку источники информации, которую они предоставляют, не являются проверенными. Если подобный вопрос возникает у сотрудника ООО, быстрее и проще его решить в процессе ознакомления с внутренними документами (отчетностями, договорами, накладными).

Если они отсутствуют, или доступ к ним утрачен, целесообразно воспользоваться предложенными вариантами. Процедура отнимет не более 5 минут времени и позволит получить рациональные проверенные данные максимально быстро и просто. Услуга является бесплатной.

Дополнительная инструкция по проверке контрагента представлена ниже.

Наличие верных сведений о системе налогообложения своей организации — необходимое условие работы каждого бухгалтера. Кроме того, эти сведения чрезвычайно полезны при заключении соглашений с контрагентами. В этой статье мы расскажем вам, можно ли узнать систему налогообложения по ИНН (индивидуальный налоговый номер — спецкод любого налогоплательщика в России — как физического, так и юридического лица, который ему выдается при регистрации в отделении налоговой службы) и как это сделать. Начнем с определения таковых систем, существующих сегодня.

Системы налогообложения

Прежде чем рассказать о том, как узнать систему налогообложения по ИНН, разберемся с самим понятием. Под ним понимается ряд правил, которые регулируют размер и порядок взимания налогов и прочих сборов (ст. 11 Налогового кодекса России). В нашем государстве таких режимов пять, различных по ставке, объекту, срокам подачи отчетности, наличия определенных льгот:

  • ОСН — общая система налогообложения.
  • УСН (иначе — «упрощенка») — упрощенная.
  • ЕНВД — единый налог на вмененный доход.
  • ПС — патентная система (только для ИП).
  • ЕСХН — единый с/х налог.

При регистрации ООО автоматически оказывается на ОСН. Затем организация или предприниматель при наличии требуемых характеристик может выбрать любой из четырех других режимов.

Почему многим требуется выяснить, как узнать систему налогообложения контрагента по ИНН? Не на всех налоговых режимах фирма платит НДС — где-то он ложиться на плечи партнера. Впрочем, поговорим о системах налогообложения чуть подробнее.

Виды налоговых режимов

Представим в таблице ключевые особенности существующих систем налогообложения, доступных для ООО.

Вид режима Характеристика Важные условия
ОСН

Ведение налоговой и бухгалтерской отчетности в полном размере.

Уплата налога на прибыль, имущество, НДС.

Налог на прибыль — 20 %.

НДС — 0,1-0,18 %, в зависимости от разновидности товара.

Налог на имущество — региональные ставки.

Распространена среди фирм-новичков. Чтобы выбрать ее для себя, компания должна соответствовать целому ряду ограничительных лимитов — численность персонала, количество транспорта, ежегодный доход.

Упрощенное ведение отчетности.

Ставка «доходы» — 6 % от общей ежегодной прибыли. Льготы на страховые взносы.

Ставка «доходы минус расходы» — 15 % от годовой прибыли.

ЕНВД Чтобы компания перешла на этот режим, она не только должна иметь заданное число работников в штате, но и заниматься определенным типом деятельности. Ставка рассчитывается по специальной формуле. За счет уплачиваемых страховых взносов возможно не более чем в половину уменьшить сумму отчисляемых налоговых выплат. ЕСХН Подобие УСН, но только для фирм, занятых в производстве, переработке и реализации с/х продукции. Непременное условие — все названные циклы должны осуществляться компанией самостоятельно. Все конкретные условия заключены в гл. 26 НК РФ.

Теперь перейдем еще более ближе к сути вопроса.

Как определить систему налогообложения ООО по ИНН: законность вопроса

ИНН — это строгая 12-цифровая комбинация. Первые два из ее символов могут рассказать о регионе, где данное лицо или организация состоит на налоговом учете (ст. 84 НК России). А вот как узнать систему налогообложения ООО по ИНН контрагента — вопрос, с которым справиться несколько труднее.

Однако он заметно упрощается тем, что налоговый код относится к открытым данным — он обязательно прописывается во всей учредительной и регистрационной документации, а также в договорах, отчетности и контрактах фирмы. Поэтому, раз эта информация есть в свободном доступе, вопрос: «Как узнать систему налогообложения ООО по ИНН?» абсолютно законен. А теперь озвучим все имеющиеся способы получения такой информации.

Как узнать систему налогообложения ООО по ИНН: 4 метода

Способы достаточно просты и доступны:

  1. Посетите отделение налоговой службы, в котором зарегистрирован контрагент, и обратитесь к инспектору с интересующим вас вопросом — напишите соответствующее заявление, где нужно прописать ИНН партнера.
  2. Узнать о налогом режиме ООО можно и в режиме онлайн — зайдите на официальный сайт налоговой службы или же «Госуслуги». Введите код в специальное поле — и сведения моментально появятся перед вами.
  3. Получить необходимую информацию «здесь и сейчас» также возможно, позвонив на горячую линию ФНС.
  4. Еще один быстрый способ — отправить СМС с определенным кодом на номер мобильного сервиса ФНС. Информация придет к вам также в текстовом послании. Узнать номер сервиса, коды-команды вы можете на официальном сайте налоговой службы РФ.

Данные способы доступны не только для организаций, но и для ИП. Не забывайте о получении электронной цифровой подписи для доступа к онлайн-услугам на перечисленных ресурсах. Настоятельно просим вас не обращать внимания на посторонние сервисы, обещающие предоставить информацию о налоговом режиме ООО через ИНН, — проще и безопаснее использовать официальные методы.

Дополнительные способы

Если вопрос: «Как узнать систему налогообложения ООО по ИНН?» задает бухгалтер, а не контрагент, то можно рассмотреть еще два простых способа:

  1. Просмотрите учредительные документы компании — если она при регистрации не осталась на ОСН, а перешла на другой режим, то вы обнаружите там копии бумаг, свидетельствующих о данном факте.
  2. Несложно определить режим по отчетности за прошлые периоды.

Определение налогового режима ИП

Действуют те же способы, что и для ООО:

  • Обращение с заявлением в налоговый орган — информация будет доступна в день визита.
  • Через электронный сервис сайта ФНС и «Госуслуг» — моментальное отображение требуемых данных.
  • СМС-сообщение или звонок на горячую линию налоговой службы — сервис или оператор предоставят вам информацию в течение нескольких минут.

Мы убедились, что определить налоговый режим конкретного ООО — несложная задача. Кроме того, приведенные способы полезны для знакомства и с системой налогообложения ИП.

Узнать на какой системе налогообложения находится ип

На какой системе налогообложения находится ИП — этот вопрос интересует не только контрагентов, но и зачастую самого коммерсанта. Ситуация актуальна, когда бизнесмен только зарегистрировался в ФНС и еще осваивается в бизнесе. Расскажем, как разобраться в ситуации.

В чем проблема

Сегодня не требуется тратить время на регистрацию индивидуального предпринимательства в ИФНС. Множество фирм готовы взять оформление на себя. В результате новоиспеченный коммерсант получает на руки два официальных документа от инспекции: свидетельство ИНН и выписку из реестра ЕГРИП.

На основании этих документов гражданин вправе вести бизнес, исчислять и уплачивать налоги. Но! Размер фискальных платежей напрямую зависит от выбранной системы налогообложения. Задержка или оплата не в полном объеме грозит бизнесмену штрафами и административной ответственностью. Следовательно, вопрос, как узнать, какая система налогообложения у ИП, актуален для всех начинающих бизнесменов.

Какую систему налогообложения выбрать: УСН, ЕНВД, патент, ЕСХН, ОСНО

Если при регистрации не было подготовлено соответствующих запросов, уведомлений и заявлений, налоговики автоматически переводят свежеиспеченного бизнесмена на ОСНО. Это общая система налогообложения, она принимается представителями ФНС по умолчанию.

Если налогоплательщик регистрировался через третьих лиц или самостоятельно, но не принимал никаких решений относительно своего налогового режима, то ему присвоят общую систему.

ОСНО — это самый обременительный из действующих режимов. При нем обычно возникает НДС со всеми его сложностями. В России для ИП предусмотрены льготные режимы, которые позволяют существенно сократить объем фискальных платежей в бюджет.

В настоящий момент ИП выбирают:

Для перехода на любой из спецрежимов необходимо уведомить ИФНС. Только после этого возможна уплата налогов и учет доходов и расходов в соответствии с ним.

Официальный ответ от делового партнера обезопасит вас от претензий со стороны ФНС. Подтверждением выбранной системы налогообложения могут быть соответствующие уведомления от инспекции, например форма ЕНВД-2 или форма № 26.2-1 (УСН) и форма № 26.5-1 (ПНС).

От принятого решения зависят не только размеры налоговых платежей, но и сроки их перечисления в бюджет и состав отчетности.

Как узнать, на какой ты системе налогообложения

Есть два способа, как узнать систему налогообложения ИП по ИНН, расскажем о них подробнее.

Первый способ самый простой, надежный и быстрый. Для этого придется посетить ближайшее отделение Федеральной налоговой службы. С собой возьмите паспорт и свидетельство ИНН. Обратитесь к инспектору, объясните сложившуюся ситуацию.

В предоставлении интересующей информации вам вряд ли откажут. Налоговики не меньше вашего заинтересованы в своевременности и полноте расчетов с бюджетом.

К тому же такой способ является самым надежным. Вы получите сведения о том, какой режим присвоен вам как предпринимателю в информационной базе ИФНС.

При регистрации ИП гражданину выдают логин и пароль для входа в личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС. Если вы не получили данных для входа, запросите их повторно.

В личном кабинете вы можете самостоятельно узнать ваш режим налогообложения. А если он не соответствует действительности, то здесь же подготовьте заявление о переходе на другую систему налогообложения. Это делается один раз в год — до начала нового года, чтобы с нового уже применять новый налоговый режим.

Что предпринять, если контрагент требует подтверждения УСН

Иногда контрагенты (клиенты или поставщики) категорически отказываются заключать договор, если предприниматель не подтвердит применяемую систему налогообложения. Особенно часто такие требования поступают от крупных организаций на ОСНО. Компании опасаются, что ИП ведет деятельность с нарушением законодательства и не предоставляет отчетность. Как же подтвердить, что вы добросовестный налогоплательщик? И не платите НДС, так как ведете предпринимательскую деятельность на упрощенке?

ФНС при переходе на УСН налогоплательщика не высылает ему никаких бумажных уведомлений. Налоговый кодекс не обязывает налоговиков составлять их. Если ИП подал вовремя уведомление о переводе на УСН и полностью соответствует условиям ее применения (по оборотам и количеству сотрудников), то он со следующего налогового периода (или с момента постановки на учет — для новых) является упрощенщиком.

Чтобы иметь документальное подтверждение применения упрощенной системы налогообложения, обратитесь в ИФНС с просьбой выдать письменное подтверждение. Заявление составляется в произвольной форме. Услуга совершенно бесплатна. Получив запрос, работники инспекции его обработают и направят ответ не позднее чем через месяц. Вам пришлют форму № 26.2-7. В ней указано, с какой даты предприниматель перешел на УСН. Эту форму и предоставляйте контрагентам.

А если данные нужны срочно? Контрагент требует уведомления о применении УСН и не хочет ждать 30 дней, потерять его не хочется, а сделка срывается… В этом случае есть компромиссный вариант – предоставить контрагенту копию последней налоговой декларации по УСН. Этот вариант не универсален, кого-то он не устроит. Но в части случаев – подойдет.

Данные о контрагенте тоже стоит узнать

Режим налогообложения контрагента играет ключевую роль в бизнесе. К примеру, некоторые партнеры в счетах на оплату указывают, что освобождены от НДС, хотя обязаны начислять и уплачивать этот налог. Такая ситуация повлечет за собой серьезные проблемы с ФНС не только у контрагента, но и у вас.

Есть несколько способов, как узнать форму налогообложения ИП, если этот ИП не вы сами, а ваш клиент или поставщик.

  1. Официальный письменный запрос на имя контрагента о том, какую систему налогообложения он применяет. Обращение о предоставлении информации подготовьте в произвольном виде, так как унифицированной формы не предусмотрено. Соблюдайте правила деловой переписки. Официальный ответ от делового партнера обезопасит вас от претензий со стороны ФНС.
  2. Подтверждением выбранной системы налогообложения будут и уведомления от налоговой инспекции: форма ЕНВД-2 или форма № 26.2-1 (УСН) и форма № 26.5-1 (ПНС).

Вопрос

Куда обратиться и как узнать, по какой системе налогообложения работает ИП? Где можно получить такие сведения по самому бизнесмену и по контрагентам?

Ответ

Ситуации, когда ИП нужно узнать свою систему налогообложения, типичны. Это требуется, например, когда процедура регистрации ИП доверяется специальным фирмам. Предприниматель, не вдаваясь в налоговые тонкости, получает документы после регистрации, начинает вести дела и уже потом задается вопросом — какой налоговый режим у его ИП. Чтобы изначально выбрать оптимальную систему или грамотно сменить ее по ходу деятельности, можно воспользоваться услугами аутсорсингового сервиса.

Информацию для доступа должны предоставить при регистрации права на ведение предпринимательской деятельности. Если регистрационные данные не выдавались или были утеряны — повторно запросите их в ФНС.

Если вам необходимо узнать, на какой системе налогообложения находится контрагент, сделать это онлайн можно с помощью официального сервиса service.nalog.ru. Ваш запрос зарегистрируют и сообщат код для отслеживания хода выполнения. Сведения должны предоставить не позднее, чем на следующий день с момента подачи заявки.

Можно узнать данные по контрагенту также на портале Госуслуг. В течение 5 дней вам подготовят выписку со всей основной информацией о налогоплательщике, включая информацию о системе налогообложения.

Как узнать по какой системе налогообложения работает ИП другими способами

Можно лично посетить ближайшее отделение ИФНС, указать ИНН в соответствующем заявлении и получить необходимую информацию. Также можно воспользоваться телефоном горячей линии 8-800-222-2222.ИП может определить свою систему налогообложения самостоятельно по косвенным признакам. Например, по платежным документам на перечисление налога — если уплачиваемые суммы всегда одинаковы, то скорее всего ваша система — ЕНВД.

Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы!

Определяем собственный налоговый режим. Какие способы есть и почему это важно

Содержание

Каждый занятый в сфере бизнеса сам волен выбирать, на какой режим налогообложения ему вставать и по какой схеме платить налоги, и подавать отчётность; при условии, что направление коммерческой деятельности не противоречит критериям этой системы.

Но бывают случаи, когда нужно уточнить в официальных источниках, какая на данный момент из систем относится непосредственно к вашему ИП. Возможный вариант — после определённого действия (например, официального трудоустройства ещё нескольких сотрудников) вы начали сомневаться, не поменялись ли условия отчётности и декларирования автоматически. Для того, чтобы узнать это, можно воспользоваться достаточно простым способом.

Как определить налоговый режим

Для начала, суть этого знания — правильная и своевременная подача отчётов и плат по налогам. Иначе, вы рискуете увязнуть в постоянных штрафах, блокировках расчётных счетов и непрекращающихся пени. Для получения информации о СН можно выбрать один из способов.

1. Получить информацию из собственных документов на ИП

2. Получить информацию из платёжек по налогам

3. Сделать запрос непосредственно в отделении налоговой инспекции по месту регистрации

Причём, получить в ФНС информацию сейчас стало доступно не только при личном посещении, но также по телефону. Горячая линия ФНС — 88002222222. Главное, назвать при запросе свой ИНН.

4. Отправить запрос в налоговую

Для отправки такого запроса, вам понадобится бланк формы № 26.2-7. Он есть на официальном сайте налогового ведомства. Там же можно получить информацию по наличию задолженности.

Четыре простых способа, которые позволят вам не попасть впросак и получать своевременно нужную информацию. К слову, каждое изменение в своём бизнесе старайтесь документировать, чтобы потом можно было при необходимости быстрой найти данные и сравнить.

Если документы содержать в порядке, то не возникнет таких казусов, когда вам будут начисляться пени, а вы об этом узнаёте спустя некоторое время. Незнание не освободит от необходимости выплачивать накопившийся долг.

Как узнать на каком усн находится организация

Наличие верных сведений о системе налогообложения своей организации — необходимое условие работы каждого бухгалтера. Кроме того, эти сведения чрезвычайно полезны при заключении соглашений с контрагентами. В этой статье мы расскажем вам, можно ли узнать систему налогообложения по ИНН (индивидуальный налоговый номер — спецкод любого налогоплательщика в России — как физического, так и юридического лица, который ему выдается при регистрации в отделении налоговой службы) и как это сделать. Начнем с определения таковых систем, существующих сегодня.

Системы налогообложения

Прежде чем рассказать о том, как узнать систему налогообложения по ИНН, разберемся с самим понятием. Под ним понимается ряд правил, которые регулируют размер и порядок взимания налогов и прочих сборов (ст. 11 Налогового кодекса России). В нашем государстве таких режимов пять, различных по ставке, объекту, срокам подачи отчетности, наличия определенных льгот:

  • ОСН — общая система налогообложения.
  • УСН (иначе — «упрощенка») — упрощенная.
  • ЕНВД — единый налог на вмененный доход.
  • ПС — патентная система (только для ИП).
  • ЕСХН — единый с/х налог.

При регистрации ООО автоматически оказывается на ОСН. Затем организация или предприниматель при наличии требуемых характеристик может выбрать любой из четырех других режимов.

Почему многим требуется выяснить, как узнать систему налогообложения контрагента по ИНН? Не на всех налоговых режимах фирма платит НДС — где-то он ложиться на плечи партнера. Впрочем, поговорим о системах налогообложения чуть подробнее.

Виды налоговых режимов

Представим в таблице ключевые особенности существующих систем налогообложения, доступных для ООО.

Ведение налоговой и бухгалтерской отчетности в полном размере.

Уплата налога на прибыль, имущество, НДС.

Налог на прибыль — 20 %.

НДС — 0,1-0,18 %, в зависимости от разновидности товара.

Налог на имущество — региональные ставки.

Распространена среди фирм-новичков. Чтобы выбрать ее для себя, компания должна соответствовать целому ряду ограничительных лимитов — численность персонала, количество транспорта, ежегодный доход.

Упрощенное ведение отчетности.

Ставка «доходы» — 6 % от общей ежегодной прибыли. Льготы на страховые взносы.

Ставка «доходы минус расходы» — 15 % от годовой прибыли.

Вид режима Характеристика Важные условия
ОСН
ЕНВД Чтобы компания перешла на этот режим, она не только должна иметь заданное число работников в штате, но и заниматься определенным типом деятельности. Ставка рассчитывается по специальной формуле. За счет уплачиваемых страховых взносов возможно не более чем в половину уменьшить сумму отчисляемых налоговых выплат.
ЕСХН Подобие УСН, но только для фирм, занятых в производстве, переработке и реализации с/х продукции. Непременное условие — все названные циклы должны осуществляться компанией самостоятельно. Все конкретные условия заключены в гл. 26 НК РФ.

Теперь перейдем еще более ближе к сути вопроса.

Как определить систему налогообложения ООО по ИНН: законность вопроса

ИНН — это строгая 12-цифровая комбинация. Первые два из ее символов могут рассказать о регионе, где данное лицо или организация состоит на налоговом учете (ст. 84 НК России). А вот как узнать систему налогообложения ООО по ИНН контрагента — вопрос, с которым справиться несколько труднее.

Однако он заметно упрощается тем, что налоговый код относится к открытым данным — он обязательно прописывается во всей учредительной и регистрационной документации, а также в договорах, отчетности и контрактах фирмы. Поэтому, раз эта информация есть в свободном доступе, вопрос: «Как узнать систему налогообложения ООО по ИНН?» абсолютно законен. А теперь озвучим все имеющиеся способы получения такой информации.

Как узнать систему налогообложения ООО по ИНН: 4 метода

Способы достаточно просты и доступны:

  1. Посетите отделение налоговой службы, в котором зарегистрирован контрагент, и обратитесь к инспектору с интересующим вас вопросом — напишите соответствующее заявление, где нужно прописать ИНН партнера.
  2. Узнать о налогом режиме ООО можно и в режиме онлайн — зайдите на официальный сайт налоговой службы или же «Госуслуги». Введите код в специальное поле — и сведения моментально появятся перед вами.
  3. Получить необходимую информацию «здесь и сейчас» также возможно, позвонив на горячую линию ФНС.
  4. Еще один быстрый способ — отправить СМС с определенным кодом на номер мобильного сервиса ФНС. Информация придет к вам также в текстовом послании. Узнать номер сервиса, коды-команды вы можете на официальном сайте налоговой службы РФ.

Данные способы доступны не только для организаций, но и для ИП. Не забывайте о получении электронной цифровой подписи для доступа к онлайн-услугам на перечисленных ресурсах. Настоятельно просим вас не обращать внимания на посторонние сервисы, обещающие предоставить информацию о налоговом режиме ООО через ИНН, — проще и безопаснее использовать официальные методы.

Дополнительные способы

Если вопрос: «Как узнать систему налогообложения ООО по ИНН?» задает бухгалтер, а не контрагент, то можно рассмотреть еще два простых способа:

  1. Просмотрите учредительные документы компании — если она при регистрации не осталась на ОСН, а перешла на другой режим, то вы обнаружите там копии бумаг, свидетельствующих о данном факте.
  2. Несложно определить режим по отчетности за прошлые периоды.

Определение налогового режима ИП

Действуют те же способы, что и для ООО:

  • Обращение с заявлением в налоговый орган — информация будет доступна в день визита.
  • Через электронный сервис сайта ФНС и «Госуслуг» — моментальное отображение требуемых данных.
  • СМС-сообщение или звонок на горячую линию налоговой службы — сервис или оператор предоставят вам информацию в течение нескольких минут.

Мы убедились, что определить налоговый режим конкретного ООО — несложная задача. Кроме того, приведенные способы полезны для знакомства и с системой налогообложения ИП.

Вопрос о системе налогообложения ООО может возникнуть, как ни странно, не только у контрагентов, но и у сотрудников (например, бухгалтеров) самого Общества. Все дело в том, что документы имеют свойство теряться, информация может быть утрачена за давностью лет или по иным причинам. Что же делать в этой ситуации? Давайте попробуем разобраться, как узнать, какая система налогообложения у ООО.

Какие системы бывают

Если директор ООО не подал уведомление в Налоговую инспекцию о том, что он переходит на иной режим налогообложения, автоматически будет применяться ОСНО — общая система налогообложения. Это основной режим, как ясно из его названия. Наряду с ним есть еще упрощенные, которые позволяют:

  • значительно сократить нагрузку на бухгалтерию;
  • сократить документооборот, отчетность;
  • уменьшить сами налоги.

Напомним, что ИНН — код, состоящий из 12 знаков, — обычно присутствует на договорах, счетах-фактурах, иных исходящих документах. Там же указывается и ОГРН (государственный регистрационный номер компании).

Через секунду появятся результаты поиска — файл pdf, в котором будет очень много информации о запрашиваемом ООО, в том числе можент быть и такая:

Из этого документа можно сделать вывод, что ООО работает на основе упрощенки, или УСН.

Обратите внимание на красную звездочку рядом с ИНН. Она означает, что для проверки контрагента достаточно ввести ИНН, остальные поля необязательны. Естественно, можно ввести ИНН не контрагента, а собственного ООО и получить искомую информацию.

Четыре способа получения информации

Зная ИНН, можно получить нужные сведения следующими способами:

Ко всем иным сайтам, предлагающим подобные услуги, стоит относиться с осторожностью, источники их информации неясны.

Дополнительные способы

Если вопрос возникает у работника Общества, он может быть быстрее и оптимальнее решен при просмотре внутренней документации. Если не составлялось уведомления о переходе на упрощенную СН, то применяется основная. Также можно проверить прошлую отчетность, из которой станут ясны нужные данные.

Некоторые организации с определенными видами деятельности, например, ломбарды или страховые компании, могут применять только ОСН.

Далеко не каждый гражданин, решивший открыть свое дело и стать индивидуальным предпринимателем, регистрируется в качестве ИП самостоятельно (п. 1 ст. 23 ГК РФ). Ведь множество фирм сегодня предлагают услуги по регистрации компаний и ИП. После обращения в такую организацию и оплаты ее услуг на выходе гражданин получает свидетельство о постановке на налоговый учет с указанием в нем ИНН (Приложение N 5 к Приказу ФНС России от 11.08.2011 N ЯК-7-6/[email protected] ) и лист записи в ЕГРИП с указанием ОГРНИП (Приложение N 2 к Приказу ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/[email protected] ). На основании этих документов можно вполне себе вести деятельность и, конечно, платить налоги. Но это если вы знаете, на какой системе налогообложения находитесь.

На какой системе налогообложения находится ИП

Как узнать систему налогообложения ИП – частый вопрос на форумах Рунета. И речь идет не о контрагентах, а о самом предпринимателе. Как правило, такой вопрос задают недавно зарегистрированные ИП (или нанятый ими бухгалтер), чья постановка на учет в ИФНС была организована третьими лицами.

Напомним, что ИП может применять общую систему налогообложения (ОСН) или специальный режим:

  • упрощенную систему налогообложения – УСН;
  • единый налог на вмененный доход – ЕНВД;
  • патентную систему налогообложения – ПСН;
  • единый сельскохозяйственный налог – ЕСХН.

Методом исключения сразу можно вычеркнуть из списка ЕСХН, если сельским хозяйством вы никогда не занимались.

А дальше? Как узнать какая система налогообложения у ИП? Первое, что надо сделать, это еще раз пересмотреть документы, которые у вас остались от взаимодействия с компанией, которая вас регистрировала. Если из договора на оказание услуг следует, что фирма только обеспечивала вашу постановку на учет в качестве ИП, как следствие никаких заявлений о переходе (применении) каких-либо налоговых режимов от вашего имени в налоговую она не передавала, и вообще у вас не было разговора о выборе системы налогообложения, то с вероятностью 99% вы на общем режиме.

Если же разговор об этом все-таки шел, но никаких бумажных подтверждений сего факта у вас нет, то ситуация осложняется. Дело в том, что по умолчанию ИП попадает на ОСН, а применять спецрежим он может, только подав соответствующий документ в ИФНС:

Если такой документ в ИФНС подан не был, то и перейти на какой-то из этих спецрежимов вы не могли. К тому же, если бы вы подали заявление, необходимое для перехода на ЕНВД, то в ответ должны были получить уведомление о соответствующей постановке на учет от налоговиков (п. 3 ст. 346.28 НК РФ). А если бы подали заявление на патент, то в ответ получили бы либо патент, либо уведомление об отказе в получении патента (п. 3 ст. 346.45 НК РФ).

Поэтому имеет смысл ознакомиться с перечнями видов деятельности, как в НК (правда, они достаточно обширные), так и со списками, установленными региональными Законами в вашем субъекте РФ. Возможно, по осуществляемой вами деятельности в принципе нельзя применять ЕНВД или ПСН. К примеру, в Москве никто не может применять ЕНВД с 2014 года. Соответственно, перейти на этот спецрежим вы не могли.

Как узнать систему налогообложения ИП по ИНН

Пожалуй, самый простой и надежный способ узнать режим налогообложения – лично обратиться в ИФНС по месту учета с паспортом и своим ИНН. Объяснить все сотруднику инспекции и прямо спросить, какую систему налогообложения вы применяете, как ИП, по данным налоговиков. Поскольку от этого зависит факт и своевременность уплаты налогов, вам наверняка не откажут.

Кроме того, вы можете подать письменный запрос в свою инспекцию о подтверждении того, что вы применяете УСН, как будто вы предполагаете, что все-таки подавали уведомление о переходе на упрощенку. Если это действительно так, вам должны будут прислать подтверждающее письмо по форме N 26.2-7 (Письмо Минфина России от 19.12.2013 N 07-01-06/55941 ).

Как узнать систему налогообложения ИП разными способами?

На данный момент финансовое законодательство начисляет несколько основных программ налогообложения для ИП:

  • общая;
  • упрощенная;
  • патентная система;
  • упрощенный налог:
    • временного дохода;
    • на сельхоз деятельность.

Чаще всего применяется программа «Патентная система», которая предусматривает самые широкие финансовые возможности для ИП. Стоит упомянуть, что патент имеет тенденцию заканчиваться, после чего, если не подать в срок заявление о продлении, ИП автоматически переходит на ОСН.

Самый простой и распространенный способ узнать наиболее полную информацию по финансово-экономической деятельности любого физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью – использование номера ИНН.

Читайте также: Как можно узнать задолженность по налогам ИП

ИНН как своеобразная формула

Многим начинающим современным индивидуальным предпринимателям интересно, как узнать систему налогообложения ИП. Зачастую данный вопрос касается не только собственной информации, но и личных программ контрагентов. Выполнить такую процедуру поиска онлайн возможно полностью конфиденциально и в максимально сжатые сроки.

В данном случае ИНН выступает в качестве базового реквизита. Он предоставляется предприятию или ИП во время регистрации и весь период, вплоть до закрытия, является самым эффективным методом идентификации физ- или юрлица. Под данным номером проходит все налоговые отчеты, документация фирмы, а также контракты и договоры любого характера, заключаемые во время работы предприятия.

Номер личной идентификации предприниматель получает в территориальной налоговой службе, а реестры последнего самые полные и обладают наиболее точной информацией.

Из этого следует, что если вам необходимо узнать конкретные факты, касающиеся налогообложения субъекта, просто узнайте его ИНН. Данный индекс укажите в соответствующем формуляре онлайн-поиска.

Способы получения информации

В пакете документов, полученных при регистрации деятельности, вы можете найти реквизиты ОКВЭД, ОКПО и ИНН. Но весьма сложно сразу по ним определить конкретную систему налогообложения, так как она не указывается в документации. Исключительно наличие активного патента дает знать о соответствующей системе налоговых льгот, в остальных случаях стоит обращаться непосредственно в ФНС или искать информацию с помощью ИНН.

В поисках системы налогообложения

Ранее индивидуальный предприниматель не проводил бухгалтерскую отчетность, но сейчас все изменилось.

Способы определения льготной системы:

  1. Для определения системы налоговых льгот изучите пакет учредительных бумаг. Есть большая вероятность, что в них находится официальная справка по одному из этих образцов:
  • если вы регистрировали свою предпринимательскую деятельность до 2010 года, вам выдавалось уведомление от ФНС о постановке на учет, в котором обязательно указывалась налоговая программа;
  • уведомление об использовании ЕНВД;
  • во время того, как вы становитесь на учет в налоговой как пользователь патентной системы, вам обязательно выдается соответствующая форма бланка.
  1. Изучите платежную документацию – выплачиваемые ранее налоговые суммы с указанием доходов/расходов/прибыли и др. могут содержать налоговую базу вашего режима налогообложения.
  2. Посетите лично местную налоговую инспекцию – предварительно обязательно запишитесь на прием к специалисту по телефон или онлайн.
  3. Чтобы узнать, какую налоговую систему применяет контрагент ООО или ИП, изучите параметры учредительных документов. В случае невозможности подобного, обратитесь по номеру горячей линии в ФНС вашего региона или через официальный сайт.

Узнать информацию про ИП таким образом сложнее. Чаще всего это ОСН программа по умолчанию, если не подавались особые документы на льготы. Официально более точную информацию удастся узнать, отправив письмо в ФНС.

Неофициально вы можете воспользоваться специальным интернет-ресурсом https://service.nalog.ru/vyp.

Есть еще один вариант: во время заключения договора просто потребуйте копию уведомления от УСН, из которого сможете узнать необходимую информацию.

Читайте также: Как правильно вести бухгалтерию ИП

Многие современные ИП обладают аккаунтом на сайте Госуслуги, с помощью которого тоже можно узнать всю необходимую информацию по программе налогообложения в Личном кабинете.

Любые изменения в своей предпринимательской деятельности подтверждайте документально. Ответственный подход к документообороту поможет избежать проблем с налоговым ведомством.

Где мой возврат налога штата? (Обновлено на 2020 год)

При подаче федеральной налоговой декларации вы можете проверить статус возврата, посетив веб-сайт IRS или его мобильное приложение. Однако в каждом штате существует свой собственный процесс обработки подоходного налога. Если вы ожидаете возмещения, вашему штату может потребоваться всего несколько дней, чтобы обработать его, или штат может занять несколько месяцев. Жесткого правила не существует, но вы можете ожидать, что обработка бумажных возвратов займет значительно больше времени, чем возврат в электронном виде.К счастью, в каждом штате с подоходным налогом также есть онлайн-система, которая позволяет вам проверять статус возврата налога штата.

Выйдите за рамки налогов, чтобы составить всеобъемлющий финансовый план. Найдите местного финансового консультанта сегодня.

Как проверить возврат государственного налога

Каждый штат использует немного отличающуюся систему, позволяющую налогоплательщикам проверять свой статус возврата. В целом, чтобы проверить возврат средств, вам понадобятся две части информации.

Первая важная информация — это ваш номер социального страхования (SSN). Если у вас нет SSN, в большинстве штатов вы можете использовать несколько различных типов идентификаторов. Один из распространенных типов — это индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN). Если вы подаете совместную декларацию, используйте тот идентификационный номер, который появляется первым в декларации.

Почти все штаты также потребуют от вас предоставить сумму возврата. В большинстве штатов вас просят округлить возвращаемую сумму до ближайшего целого числа, но в некоторых штатах, например в Вермонте, будет запрашиваться точная сумма возврата.

Этих двух вещей вам будет достаточно для проверки в некоторых штатах. В других штатах также могут потребоваться дата вашего рождения, год возврата, статус подачи или почтовый индекс. Ниже приводится краткое описание того, как вы можете проверить статус возврата в каждом штате, собирающем подоходный налог.

Обратите внимание, что на Аляске, Флориде, Неваде, Южной Дакоте, Техасе, Вашингтоне и Вайоминге подоходный налог штата не взимается. Нью-Гэмпшир и Теннесси не облагают налогом обычную заработную плату и доход, но облагают налогом некоторые доходы от дивидендов и инвестиций.

Где вернуть мой государственный налог — Алабама

Вы можете рассчитывать на возврат средств в Алабаме в течение 8–12 недель с момента его получения. Чтобы проверить статус своей налоговой декларации, перейдите на страницу My Alabama Taxes и выберите «Где мой возврат?» Для обеспечения безопасности сайт требует, чтобы вы указали свой SSN, налоговый год и ожидаемую сумму возмещения.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание в отношении Алабамы, заключается в том, что даже если вы подали заявку на прямой перевод своего возмещения, штат может отправить его в виде физического чека.Это попытка предотвратить мошенничество путем отправки бумажного чека правильному лицу вместо отправки электронного платежа на счет не того человека.

Где вернуть мой государственный налог — Arizona

Чтобы проверить возврат средств в штате Аризона, посетите страницу статуса возврата чека. Вы также можете получить к нему доступ, перейдя на AZTaxes.gov и выбрав «Где мой возврат?» Необходимая информация для проверки вашего статуса — это ваш SSN, ваш статус регистрации, ваш почтовый индекс и год возврата.

Где вернуть мой государственный налог — Арканзас

Проверьте свою налоговую декларацию штата Арканзас, войдя на страницу точки доступа налогоплательщиков штата Арканзас и нажав «Где мой возврат?» внизу страницы. Вы можете проверить свой возврат, используя только свой SSN и сумму возврата.

Где получить возврат налога от моего штата — California

Следите за возмещением государственного налога на странице Где мой возврат? страница Калифорнийского налогового управления франчайзинга.Вам нужно будет ввести точную сумму возврата, чтобы проверить его статус.

В зависимости от штата, возврат средств обычно занимает две недели, если вы подаете электронную заявку. Если вы подадите бумажную декларацию, возврат средств может занять до четырех недель. Компании могут рассчитывать на обработку до пяти месяцев.

Обратитесь в Налоговый департамент франшизы, если вы ничего не услышали в течение одного месяца после подачи электронной декларации (два месяца, если вы подаете бумажную декларацию). Компаниям следует обратиться, если они ничего не услышали в течение шести месяцев после подачи заявки.

Возврат с поправками для физических и юридических лиц может занять до четырех месяцев.

Где вернуть мой государственный налог — Colorado

Налогоплательщики могут проверить статус своего возврата налога, посетив онлайн-страницу налогового департамента штата Колорадо. Вам не нужно входить в систему. Нажмите «Где мой возврат / возврат?» из раздела быстрых ссылок. Затем вам нужно будет ввести свой SSN и сумму возврата.

Colorado усилил меры по предотвращению мошенничества в последние годы и предупреждает, что для обработки возвратов может потребоваться до 60 дней.Возврат займет больше всего времени по мере приближения крайнего срока подачи заявок в апреле. Это когда государство получает наибольший объем доходов. Штат также рекомендует подавать в электронном виде, чтобы сократить время обработки.

Где вернуть мой государственный налог — Connecticut

Вы можете проверить статус возврата налога в Коннектикуте, посетив Центр обслуживания налогоплательщиков. Затем выберите «Проверить статус возврата» в левой части страницы. Если вы подали заявку в электронном виде, вы можете рассчитывать, что ваш возврат будет обработан всего за несколько дней.

Где вернуть мой государственный налог — Делавэр

Возврат из налоговых деклараций штата Делавэр обычно занимает от четырех до 12 недель. Для получения более подробных обновлений статуса посетите страницу штата с запросом на возврат (индивидуальная налоговая декларация). Вам нужно будет ввести свой SSN и сумму возврата.

Где мой возврат налога — Вашингтон, округ Колумбия

Проверьте статус возврата, посетив MyTax DC. Оттуда нажмите «Где мой возврат?» в правой части страницы.Обратите внимание, что отображение вашего статуса может занять некоторое время. Если вы подали электронную подачу, вы можете ожидать увидеть статус в течение 14 рабочих дней с момента получения налоговой декларацией округа Колумбия. Статус бумажной декларации вряд ли появится менее чем через четыре недели.

Подобно Алабаме и некоторым другим штатам, округ Колумбия будет преобразовывать некоторые запросы прямого депозита в возмещение по бумажным чекам. Это мера безопасности, чтобы гарантировать, что возмещение не будет переведено на неправильные счета.

Где вернуть мой государственный налог — Грузия

Отслеживайте возврат налогов в Грузии, посетив Налоговый центр Джорджии и нажав «Где мой возврат?» посередине страницы в разделе «Физические лица.«Вы сможете проверить декларации за текущий налоговый год и за четыре года назад. Обработка возврата может занять до 90 дней. Если вы не получили возмещение или уведомление в течение этого времени, обратитесь в налоговый департамент штата.

Где вернуть мой государственный налог — Гавайи

Налогоплательщики

Гавайев могут посетить страницу «Проверка статуса индивидуального возврата налога», чтобы увидеть статус своей декларации. Вам нужно будет предоставить свой SSN и точную сумму возврата.

Возврат может занять от 9 до 10 недель с даты получения налоговой декларации. Если вы решите получить возмещение в виде бумажного чека, вы можете ожидать, что это займет еще две недели. Если вы подали электронное письмо и ничего не слышали о своем возмещении в течение 10 недель, позвоните в налоговый департамент штата.

Где вернуть мой государственный налог — Idaho

Узнайте больше о своей налоговой декларации, посетив страницу с информацией о возврате налоговой комиссии штата Айдахо.Оттуда вы можете нажать «Где мой возврат?» чтобы ввести свои данные и увидеть статус возврата.

Налогоплательщики, подавшие электронную декларацию, могут рассчитывать на возмещение примерно через семь-восемь недель после получения подтверждения о подаче декларации штата. Те, кто подали бумажную декларацию, могут рассчитывать на возврат средств в течение 10-11 недель.

Если вы получите уведомление о том, что для обработки вашего возврата необходима дополнительная информация, вам нужно будет отправить эту информацию, прежде чем вы сможете получить возмещение.Как только штат получит эту дополнительную информацию, вы можете рассчитывать, что обработка вашего возмещения займет шесть недель.

Где вернуть мой государственный налог — Illinois

В штате Иллинойс есть веб-страница «Где мой возврат», где вы можете узнать, обработал ли штат вашу налоговую декларацию и инициировал ли ваш возврат. Единственная информация, которую вам нужно ввести, — это ваш SSN, имя и фамилия. Если штат еще не обработал ваш возврат, вы можете настроить уведомление по электронной почте или текстовое уведомление, чтобы вы знали, когда это произойдет.

Где вернуть мой государственный налог — Индиана

Посетив веб-сайт налогового департамента штата Индиана, можно найти его Службу статуса возврата. Просто введите свой SSN и сумму возврата, чтобы проверить статус возврата.

Где вернуть мой государственный налог — Iowa

Вы можете проверить статус своей налоговой декларации штата Айова на веб-сайте Департамента доходов штата. Там вы найдете страницу «Где мой возврат».Вы сможете проверить свой возврат, а на странице также даны ответы на распространенные вопросы о государственном возврате. Эта страница обновляется в режиме реального времени. После того, как штат обработает ваш возврат, вы увидите дату возврата.

Следует отметить, что позвонив по телефону, вы не получите дополнительной информации о возмещении. Когда вы проверяете статус возврата на этой странице, у вас будет доступ ко всей той же информации, что и у представителей по телефону. Таким образом, штат просит людей не звонить, если вы не получите сообщение с просьбой позвонить.

Где вернуть мой государственный налог — Канзас

Если вы ждете возврата налога из Канзаса, просто посетите страницу статуса возврата дохода и усадьбы. Здесь вы можете проверить статус возврата подоходного налога и налога на усадьбу. Вы также можете проверить статус возврата с помощью автоматической телефонной службы.

Налогоплательщики, подавшие документы в электронном виде, могут рассчитывать на получение возмещения (посредством прямого депозита) в течение 10–14 рабочих дней. Это с даты, когда штат принял ваше возвращение.Если вы подали бумажную декларацию, вы получите возмещение в виде бумажного чека. Штат сообщает людям, что возврат в бумажном виде может занять от 16 до 20 недель.

Где вернуть мой государственный налог — Кентукки

Проверьте статус возврата налога из штата Кентукки, посетив раздел налогового департамента «Где мой возврат?» страница.

Если вы подали электронную заявку и выбрали прямой депозит, вы можете ожидать возврата денег через две-три недели. Получение возмещения в виде бумажного чека займет от трех до четырех недель.Если вы подали бумажную декларацию, получение возврата займет значительно больше времени. В штате говорят, что это может занять от восьми до 12 недель.

Страница «Где мой возврат» позволяет проверить налоговую декларацию только за текущий год. Статус предыдущих налоговых деклараций можно узнать, позвонив по телефону 502-564-4581 и поговорив с экзаменатором. Обработка налоговых деклараций за предыдущий год может занять более 20 недель.

Где вернуть мой государственный налог — Луизиана

Статус возврата налога из Луизианы можно узнать, посетив страницу точки доступа для налогоплательщиков штата Луизиана и нажав «Где мой возврат?» внизу.Вам нужно будет ввести свой SSN и статус регистрации.

Время обработки возврата для возврата, поданного в электронном виде, составляет до 60 дней. Те, кто подали бумажные декларации, могут ожидать от 12 до 14 недель. Как и во многих других государствах, эти временные рамки длиннее, чем в прошлые годы. Луизиана принимает меры по предотвращению мошеннических возвратов, что привело к увеличению времени обработки.

Где вернуть мой государственный налог — Мэн

Maine позволяет налогоплательщикам проверять свой статус возврата на странице информации о статусе возврата.Вам нужно будет ввести свой SSN, статус регистрации и точную сумму возврата.

Где вернуть мой налог штата — Мэриленд

Посетите веб-сайт финансового контролера, чтобы проверить статус возврата налогов из Мэриленда. Все, что вам нужно сделать, это ввести свой SSN и сумму возврата. Совместные податели заявки могут проверить свой статус, используя первый SSN по возвращении.

В зависимости от штата, он обычно обрабатывает электронные декларации в тот же день, когда получает их.Это означает, что вы можете рассчитывать, что возврат будет получен вскоре после подачи налоговой декларации. С другой стороны, обработка бумажных документов обычно занимает 30 дней. По соображениям безопасности невозможно проверить информацию в налоговой декларации по телефону.

Где вернуть мой государственный налог — Массачусетс

Налоговое управление штата Массачусетс позволяет вам проверить статус вашего возмещения на странице MassTax Connect. Просто нажмите «Где мой возврат?» ссылка на сайт.Когда штат одобрит ваш возврат, вы сможете увидеть дату, когда он напрямую депонировал или отправил ваш возврат по почте.

Срок возврата денежных средств, в зависимости от штата, составляет от четырех до шести недель, если вы подали заявку в электронном виде и выбрали прямой перевод. Вы можете рассчитывать на срок от восьми до 10 недель, если подали бумажную декларацию и выбрали прямой перевод. Если вы решили получить возмещение в виде бумажного чека, вы можете ожидать, что вам придется подождать примерно на неделю дольше, чем указано выше.

Где вернуть мой государственный налог — Michigan

Проверить статус возврата можно через Министерство финансов штата Мичиган. Просто зайдите на страницу Где мой возврат? страница. Мичиган требует, чтобы вы вводили немного иную информацию, чем в большинстве других штатов. Вам нужно будет ввести свой SSN, налоговый год, статус регистрации и скорректированный валовой доход.

Мичиган разрешает четыре недели после того, как ваше возвращение будет принято для проверки информации.Это предполагает, что вы подали в электронном виде. Если вы подали бумажную декларацию, подождите от шести до восьми недель до проверки.

Где вернуть мой государственный налог — Minnesota

Через «Где мой возврат»? System, вы можете проверить статус возврата налога из Миннесоты. Вам нужно будет ввести свой SSN, дату вашего рождения, тип вашей декларации (подоходный налог или налог на имущество), налоговый год и сумму возврата, указанную в вашей декларации. Важно помнить, что если в налоговой декларации нет даты вашего рождения, вы не сможете проверить ее статус.

Система возврата обновляется в ночное время с понедельника по пятницу. Если вы позвоните, представители будут иметь ту же информацию, которая доступна вам в этой системе.

Где вернуть мой государственный налог — Миссисипи

Чтобы узнать о статусе возврата средств штату Миссисипи, посетите пункт доступа налогоплательщиков штата. Оттуда вам нужно будет нажать на «Проверить статус моего возмещения» в левом нижнем углу страницы.Вам нужно будет ввести сумму возмещения и либо свой SSN, либо идентификатор работодателя Fed.

Где вернуть мой государственный налог — Миссури

Вы можете проверить свой возврат налога из штата Миссури с помощью системы отслеживания возврата. Там вам нужно будет ввести свой SSN, статус регистрации и сумму возврата.

Где вернуть мой государственный налог — Montana

Посетите портал TransAction Департамента доходов и щелкните ссылку «Где мой возврат?» Вверху страницы.Оттуда вам нужно будет ввести свой SSN и сумму возврата.

Время обработки вашей налоговой декларации и возврата будет зависеть от того, когда вы подали. Департамент доходов штата Монтана сообщает, что если вы подадите декларацию в январе, он может обработать ваш возврат в течение недели. Однако вы можете подождать до восьми недель, если подадите заявление в апреле, когда штаты обычно получают большинство деклараций.

Где вернуть мой государственный налог — Небраска

Проверить статус возврата налогов можно на странице налоговой инспекции с информацией о возврате.На этой странице вы можете узнать больше о возмещении налогов штатом и проверить статус своего возмещения. Убедитесь, что у вас есть номер социального страхования, статус регистрации и точная сумма возврата, чтобы проверить возврат.

Где вернуть мой государственный налог — Нью-Джерси

Отдел налогообложения штата Нью-Джерси позволяет налогоплательщикам проверять статус возврата через свою онлайн-службу статуса возврата. Вам нужно будет ввести свой SSN и сумму возврата.

Вы также можете проверить статус возврата с помощью автоматизированной системы телефонных запросов. Автоматическая система может сказать вам, когда и когда штат вернет вам деньги. Он не может предоставить вам информацию об измененных доходах. Номер: 1-800-323-4400 (бесплатно в пределах Нью-Джерси, Нью-Йорка, Пенсильвании, Делавэра и Мэриленда) или 609-826-4400. Оба варианта доступны 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Обычно обработка электронных налоговых деклараций занимает не менее четырех недель.Бумажный возврат занимает значительно больше времени — минимум 12 недель. Если вы отправите бумажный отчет заказным письмом, его обработка может занять 15 недель или больше.

Где вернуть мой государственный налог — Нью-Мексико

Департамент налогов и доходов штата Нью-Мексико предоставляет информацию о налоговых декларациях и возвратах на своем веб-сайте. Чтобы проверить статус вашей декларации, перейдите на страницу точки доступа для налогоплательщиков и нажмите «Где мой возврат?» в правой части страницы.

Налогоплательщики, подавшие документы в электронном виде, могут ожидать, что обработка возмещения может занять от шести до восьми недель. Штат просит вас подождать не менее восьми недель, прежде чем позвонить с запросом о вашем возвращении. Обработка бумажных возвратов, скорее всего, займет от восьми до 12 недель. Штат рекомендует подождать 12 недель, прежде чем звонить с вопросами о статусе возврата.

Где получить возврат налога от моего штата — New York

Вы можете использовать эту ссылку, чтобы проверить статус возврата налога в Нью-Йорке.Вам нужно будет ввести точную сумму возврата в долларах, чтобы войти в систему. Эту сумму можно найти в государственной налоговой декларации, которую вы подали.

Не забывайте, что если вы платили какие-либо местные подоходные налоги за проживание в Нью-Йорке или Йонкерсе, эти налоги включены в вашу государственную декларацию.

Где вернуть мой государственный налог — North Carolina

Отследить возврат можно, посетив веб-сайт налогового департамента Северной Каролины и нажав «Где мой возврат?» Вы можете ожидать, что обработка вашего возмещения займет в среднем шесть недель с даты получения вашего возврата.Если прошло 12 недель, а вы все еще не получили возмещение, обратитесь в налоговый департамент.

Где вернуть мой государственный налог — North Dakota

Страница статуса возврата подоходного налога

Северная Дакота — это место, где можно проверить возврат налога. Щелкните ссылку в центре страницы, а затем введите свой SSN, статус регистрации и точный возврат налога. На странице статуса возврата также есть информация о том, как штат обрабатывает возврат.

Штат советует не звонить, если вы не проверите свой статус возврата, и он не говорит позвонить.

Где вернуть мой государственный налог — Огайо

Департамент налогообложения штата Огайо предоставляет онлайн-форму для проверки статуса возврата. Чтобы увидеть статус, вам нужно будет ввести свой SSN, дату рождения и тип налоговой декларации. Вам также необходимо указать, является ли это измененной декларацией.

Согласно данным Департамента налогообложения, налогоплательщики, запрашивающие прямой депозит, могут получить возмещение в течение 15 дней. Однако бумажный возврат займет значительно больше времени.Вы можете рассчитывать на обработку бумажного возврата от восьми до 10 недель. Если вы ожидаете возмещения, но оно не поступит в указанные сроки, вам следует использовать форму проверки статуса, чтобы убедиться в отсутствии проблем.

Где вернуть мой государственный налог — Оклахома

Чтобы проверить статус возврата налога штата, посетите страницу «Налоговая комиссия Оклахомы» и щелкните ссылку «Проверить возврат». Оттуда вы можете добраться до точки доступа для налогоплательщиков Оклахомы.Вам нужно будет войти в систему, указав последние семь цифр вашего SSN или ITIN, сумму возврата и свой почтовый индекс.

Если вы подали электронную регистрацию, вы обычно можете увидеть статус через четыре дня после того, как налоговая комиссия Оклахомы получит вашу декларацию. Подача документов займет больше времени, и вам следует подождать около трех недель, прежде чем вы начнете проверять статус возврата. После обработки возврата подождите пять рабочих дней, чтобы ваш банк получил возмещение. Если вы решите получить возмещение с дебетовой карты, доставка займет от пяти до семи рабочих дней.

Где вернуть мой государственный налог — Oregon

Вы можете проверить возврат подоходного налога штата, посетив Налоговое управление штата Орегон и нажав на ссылку «Где мой возврат?» кнопка. Вы попадете в онлайн-форму, в которой потребуется ваш идентификационный номер и сумма возврата.

Эта онлайн-система позволяет вам видеть только возврат средств за текущий год. Вы не можете искать налоговые декларации за предыдущие годы или исправленные декларации.

Где вернуть мой государственный налог — Пенсильвания

Проверить возврат налога легко для налогоплательщиков Пенсильвании.Просто зайдите на страницу «Где мой возврат подоходного налога PA?» и введите свой SSN и сумму возврата. Вы можете ожидать, что обработка возмещения займет от восьми до 10 недель.

Где вернуть мой государственный налог — Род-Айленд

Налоговый отдел штата Род-Айленд ведет страницу статуса возврата налогов. На этой странице вам будет предложено ввести SSN, статус регистрации и сумму возврата в целых долларах.

Где вернуть мой государственный налог — South Carolina

Можно проверить возврат подоходного налога штата, посетив эту страницу статуса возврата и выбрав «Где мой возврат?» Как и в других штатах, вам нужно будет ввести свой SSN и сумму возврата (в целых долларах), прежде чем вы сможете увидеть статус.

Где вернуть мой государственный налог — Теннесси

Резиденты Теннесси не платят подоходный налог со своих доходов и заработной платы. Налог применяется только к процентному доходу и дивидендам, и только если он превышает 1250 долларов (2500 долларов для заявителей). Возврат этого подоходного налога маловероятен.

Где вернуть мой государственный налог — Юта

Вы можете проверить статус своего возмещения, перейдя на сайт государственной точки доступа налогоплательщиков.На этой странице вы можете найти «Где мой возврат?» ссылка справа.

В связи с мерами по защите личных данных Налоговая комиссия штата Юта рекомендует налогоплательщикам предоставить 120 дней (с даты, когда ваша декларация была принята) для обработки возврата. На возврат денег можно надеяться не раньше 1 марта.

Где вернуть мой государственный налог — Vermont

Посетите страницу статуса возврата в Вермонте и нажмите «Проверить статус возврата».Вы найдете его в левом нижнем углу. Эта ссылка приведет вас к форме, в которой требуется ваш идентификационный номер, фамилия, почтовый индекс и точная сумма вашего возмещения. Департамент налогообложения штата Вермонт может удерживать некоторые возмещения до тех пор, пока не получит отчеты об удержании налогов W-2 от работодателей.

Где вернуть мой государственный налог — Вирджиния

Если вы хотите проверить статус возврата налога из штата Вирджиния, перейдите в раздел «Где мой возврат?» страница. Щелкните ссылку, чтобы проверить статус возврата, а затем введите свой SSN, налоговый год и сумму возврата в долларах.Вам также необходимо будет указать, как вы подали (электронное или бумажное). Также можно проверить свой статус с помощью автоматической телефонной службы.

Налогоплательщики, подающие документы в электронном виде, могут начать проверку статуса своей декларации через 72 часа. Вы можете проверить статус бумажных деклараций примерно через четыре недели после подачи.

Что касается возмещения, вы можете ожидать до четырех недель, чтобы получить электронное возмещение, если вы подали электронную заявку. Если вы подали бумажную декларацию, вы можете подождать до восьми недель.Подождите еще три недели, если вы отправили бумажный отчет заказным письмом.

Где вернуть мой государственный налог — Западная Вирджиния

Проверьте свою налоговую декларацию штата, посетив веб-сайт налогового департамента штата Западная Вирджиния. В правой части страницы вы увидите ссылку «Где мой возврат?» По этой ссылке вы попадете на страницу статуса возврата. Введите свой SSN, налоговый год и сумму возврата, чтобы проверить свой статус.

Штат вводит новые меры безопасности в 2017 налоговом году, которые могут сократить время обработки вашего возмещения. Он рекомендует звонить, чтобы узнать о возмещении, только если с момента подачи заявления прошло более восьми недель.

Где вернуть мой государственный налог — Wisconsin

В налоговом управлении штата Висконсин есть онлайн-инструмент Refund 123, который позволяет вам видеть статус вашего возврата налога. Чтобы использовать инструмент, введите свой SSN, налоговый год и сумму вашей декларации в целых долларах.

Возврат налогоплательщикам, подавшим документы в электронном виде, обычно осуществляется в течение трех недель. Возврат бумажных документов займет больше времени. Государственные меры защиты от мошенничества и ошибок также могут задержать обработку вашего возврата до 12 недель.

Итог

Если ваш штат собирает подоходный налог, вы можете проверить статус своей декларации онлайн. В некоторых штатах также можно получить информацию, позвонив в автоматическую телефонную службу. Обычно вам нужен номер социального страхования (или другой официальный идентификационный номер) и сумма вашего возврата, чтобы проверить статус вашего возврата.

Если вы ожидаете возврата денег, в некоторых штатах вы можете ждать до нескольких месяцев. Налогоплательщики, которые подают документы в электронном виде и выбирают прямой перевод, могут рассчитывать на самые быстрые сроки обработки. Подача бумажной декларации или выбор бумажного чека замедлит ваш возврат. Штаты также стараются быть особенно осторожными с возвращениями в 2017 году, чтобы предотвратить мошенничество с личными данными. Это может означать, что время обработки дольше, чем в предыдущие годы.

Советы по управлению налогами

  • Ваши налоги должны учитываться в вашем долгосрочном финансовом плане.Если вам нужен профессиональный совет по составлению финансового плана, подумайте о работе с финансовым консультантом. С помощью бесплатного инструмента сопоставления SmartAsset вы можете подключить до трех консультантов в вашем районе. Начать сейчас.
  • Каждый штат обрабатывает налоговые декларации с разной скоростью. С другой стороны, IRS обычно обрабатывает федеральные отчеты с одинаковой скоростью, независимо от того, где вы живете. Вот федеральный график возврата средств, чтобы вы могли понять, когда ожидать возврата.

Фото: © iStock.com / michaelquirk, © iStock.com / AntonioGuillem, © iStock.com / Altayb, © iStock.com / NoDerog

Как владельцы бизнеса могут избежать двойного налогообложения

Хотя смерть и налоги неизбежны, налогообложение — единственное из двух, которое может произойти дважды. Если у вас есть бизнес, последнее, что вам нужно, — это дважды облагаться налогом с вашего дохода. Двойное налогообложение происходит, когда корпорация платит налоги на свою прибыль, а затем ее акционеры платят личные налоги на дивиденды, полученные от корпорации.Объясняем, почему возникает двойное налогообложение и как его избежать.

Текущая ставка федерального подоходного налога на прибыль предприятий составляет 21 процент. Максимальная предельная ставка индивидуального налога составляет 37 процентов. Таким образом, совокупная номинальная ставка двойного налогообложения составляет 58 процентов.

Очевидно, что двойное налогообложение может быть дорогостоящим. Предлагаются два обоснования для двойного налогообложения прибыли корпораций. Во-первых, налог на прибыль корпораций считается оправданным, поскольку предприятия, организованные как корпорации, являются отдельными юридическими лицами.Во-вторых, введение индивидуальных налогов на дивиденды считается необходимым для удержания богатых акционеров от уплаты подоходного налога.

Бремя двойного налогообложения — обычное и серьезное бремя для корпораций и акционеров, но оно не является неизбежным. Есть несколько способов, которыми владельцы бизнеса могут избежать двойного налогообложения или снизить налогообложение.

Транзитные бизнес-единицы

Один из способов гарантировать, что прибыль бизнеса облагается налогом только один раз, — это организовать бизнес как сквозную или сквозную организацию.Когда бизнес организован как сквозное предприятие, прибыль поступает непосредственно владельцу или владельцам. Прибыль не облагается налогом сначала на корпоративном, а затем и на личном уровне. Владельцы по-прежнему платят налоги по индивидуальной ставке, но двойного налогообложения избегают.

К текущим хозяйственным единицам относятся:

Избежание двойного налогообложения корпораций

Корпорации

C подвергаются двойному налогообложению. Опять же, корпорация платит налоги один раз.Двойное налогообложение возникает, когда дивиденды, выплачиваемые акционерам, облагаются налогом по индивидуальным ставкам акционеров.

Корпорации, включая ООО, а также корпорации S, считаются отдельными юридическими лицами от их владельцев. Поэтому они платят налоги отдельно от акционеров. Однако S-корпорации и LLC являются прямыми организациями, поэтому они избегают двойного налогообложения. C-корпорации не являются сквозными организациями. Поэтому они подлежат двойному налогообложению.

Владельцы C-корпораций, желающие сократить или избежать двойного налогообложения, могут следовать нескольким стратегиям:

  1. Нераспределенная прибыль.Если корпорация не распределяет прибыль в качестве дивидендов между акционерами, прибыль облагается налогом только один раз по корпоративной ставке.
  2. Выплачивать зарплату вместо дивидендов. Акционерам, работающим в корпорации, вместо дивидендов могут выплачиваться более высокие зарплаты. Заработная плата облагается налогом по индивидуальной ставке, но это вычитаемые расходы для корпорации. Однако заработная плата должна быть оправдана для IRS.
  3. Семья сотрудников. Члены семьи могут получать зарплату за работу в бизнесе.Это еще один способ получить деньги от корпорации, при этом корпорации не нужно сначала платить с них налоги. Те же ограничения относительно обоснованности применяются к заработной плате семейных работников.
  4. Займ у бизнеса. Если владелец корпорации берет ссуду у корпорации, это не рассматривается как налогооблагаемый дивиденд. Однако IRS может проверить транзакцию, чтобы убедиться, что ссуда не является замаскированным дивидендом. Например, для этого может потребоваться выплата кредита по разумной процентной ставке.
  5. Создание отдельного сквозного бизнеса для сдачи в аренду оборудования или собственности корпорации C. Владелец бизнеса может создать ООО, которое покупает оборудование и сдает его в аренду обратно корпорации. Это создает сквозной доход для ООО и вычет для корпорации.
  6. Корпоративный налоговый статус Elect S. После создания корпорации ее владельцы могут попросить Налоговое управление США рассматривать ее как корпорацию категории S для налоговых целей. Корпорации S имеют те же ограничения ответственности, что и корпорации C, но их прибыль направляется напрямую акционерам, избегая двойного налогообложения.Однако корпорации S ограничены по количеству и типу акционеров и классам акций. Таким образом, избрание S-корпорации не может быть вариантом для всех корпораций.

Другое двойное налогообложение

Оцените относительные преимущества того, что вы являетесь корпорацией C, корпорацией S, LLC или индивидуальным предпринимателем. Компании, осуществляющие международные инвестиции, также могут столкнуться с двойным налогообложением. Это может произойти, когда прибыль, полученная в одной стране, облагается налогом там, а затем снова в их родной стране.Опять же, такое двойное налогообложение не является неизбежным. Многие страны подписали взаимные соглашения об ограничении такого рода двойного налогообложения в интересах увеличения международных инвестиций и торговли.

Итог

Налоговое планирование должно быть неотъемлемой частью вашей бизнес-стратегии. Это касается сквозных сущностей и корпораций C. Стратегический подход к структуре вашего бизнеса — кто вы нанимаете, объем аренды оборудования или помещений и компенсация, включая дивиденды — может привести к существенному увеличению прибыли вашего бизнеса.

Советы

  • Поговорите с финансовым консультантом о двойном налогообложении. Найти подходящего финансового консультанта, отвечающего вашим потребностям, не должно быть сложно. Бесплатный инструмент SmartAsset подберет вам финансовых консультантов в вашем районе за 5 минут. Если вы готовы к сотрудничеству с местными консультантами, которые помогут вам в достижении ваших финансовых целей, начните прямо сейчас.
  • У
  • SmartAsset есть несколько бесплатных калькуляторов налогов, которые помогут быстро определить, сколько вы должны государству.Это налоговое руководство помогает по нескольким ключевым аспектам уплаты налогов. Кроме того, вот ссылка на обзор лучшего онлайн-программного обеспечения для налогообложения.

Фотография предоставлена: © iStock.com / ronstik, © iStock.com / DNY59, © iStock.com / Rick_Jo

Марк Хенрикс Марк Хенрикс занимается личными финансами, инвестированием, выходом на пенсию, предпринимательством и другими темами более 30 лет. Его авторская подпись внештатного сотрудника появилась на CNBC.com, а также в The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Kiplinger’s Personal Finance и других ведущих изданиях.Марк написал книги, в том числе «Не просто жизнь: полное руководство по созданию бизнеса, который даст вам жизнь». Его любимые репортажи — это те репортажи, которые помогают обычным людям увеличить свое личное богатство и удовлетворение жизнью. Выпускник программы журналистики Техасского университета, он живет в Остине, штат Техас. В свободное время он любит читать, заниматься волонтерством, выступать в дуэте с акустической музыкой, каякингом по бурной воде, альпинизмом в дикой природе и соревнованиями по триатлону.

Отслеживание вашего super

Ваш супер — ваши пенсионные сбережения.Важно, чтобы вы знали:

  • сколько супер вы получаете
  • какие у вас супер аккаунты
  • какая страховка предоставляется для вас.

Наличие нескольких супер-счетов может означать, что вы платите несколько сборов и сборов, что может снизить ваш общий пенсионный доход.

Неактивные малобалансовые счета

Новый закон, вступающий в силу 1 июля 2019 г., требует, чтобы сверхфонды сообщали и оплачивали неактивные супер-счета с низким балансом в ATO.По возможности мы проактивно объединим неактивные счета с низким балансом в активные суперфонды от вашего имени.

Для получения дополнительной информации см. Неактивные малобалансовые суперсчета

. Веб-сайт MoneySmart

ASIC дает подробную информацию о полной защите вашего суперпакета.

Утерянный и невостребованный супер

Если вы когда-либо меняли свое имя, адрес, работу или жили за границей, возможно, вы случайно потеряли из виду некоторые из своих супервизоров.

Ваш утерянный или невостребованный суперпользователь может храниться в вашем суперфонде (как потерянный участник) или у нас как супервизор, удерживаемый ATO.

Проверить, где ваш супервайзер использует онлайн-сервисы ATO, можно через myGov.

Проверьте свой super

Вы можете находить своего суперпользователя и управлять им с помощью онлайн-сервисов ATO через myGov. Вы можете:

  • просмотреть подробную информацию обо всех своих супераккаунтах, включая те, о которых вы, возможно, забыли
  • найти потерянную супер-сумму в ваших супер-фондах
  • найдите супер-аккаунт, удерживаемый ATO — если ваш супер-фонд, работодатель или правительство не могут найти супер-аккаунт для перевода вашего супер-счета, мы удерживаем его от вашего имени, пока вы не потребуете его у нас, или если это невостребованные супер-деньги, мы возможность заблаговременно перевести его на соответствующий действующий суперсчет, который у вас есть
  • объедините несколько ваших супер-аккаунтов, перенеся свой супер-аккаунт в один супер-аккаунт.

Перед объединением узнайте в своем фонде, есть ли какие-либо сборы за выход и не потеряете ли вы какую-либо ценную страховку. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт ASIC MoneySmart Внешняя ссылка.

Чтобы найти своего суперкара и управлять им с помощью наших онлайн-сервисов:

  • войдите в систему или создайте учетную запись myGovExternal Link
  • свяжите свою учетную запись myGov с ATO
  • выберите ‘ super
  • вы затем можете найти и выбрать для передачи вашего super.

Если вы не можете получить доступ к нашим онлайн-сервисам через myGov, вы можете позвонить нам.

Примечание: Чтобы узнать, сколько вы внесли в свой суперфонд и не превысили лимит пенсионных взносов, вам нужно будет связаться со своим суперфондом.

Не можете найти нужную информацию? Посмотрите, может ли вам помочь CommunityExternal Link!

См. Также:

Уполномоченный правительством Австралии, Канберра.

Если вы когда-либо меняли свое имя, адрес или работу, у вас может быть несколько супераккаунтов. Вы можете следить за своим супер-онлайн, создав учетную запись myGov.

Краткое руководство по налогообложению доходов

В нынешних условиях в мире страны с формирующимся рынком являются последними направлениями инвестиций , и Индонезия не является исключением. Если вы планируете открыть бизнес в Индонезии, вы можете знать, что общий процесс может быть довольно хлопотным из-за бюрократических и юридических вопросов.Когда вы закончите с этими вопросами, следующая важная вещь — понять систему налогообложения в Индонезии.

Как и во многих других странах, в Индонезии действует система самостоятельного исчисления налогов, которая разделена на государственные и местные налоги. В государственные налоги включены подоходный налог (корпоративный, индивидуальный, удерживаемый), НДС (налог на добавленную стоимость), гербовый сбор и таможенный налог. Местные налоги в основном связаны с коммерческими предметами, такими как недвижимость, автомобили, рекламная деятельность и досуг. Поскольку вы хотите начать свой бизнес в Индонезии, вам необходимо правильно понимать подоходный налог.Как правило, система подоходного налога в Индонезии применяется как к физическим лицам, так и к корпорациям.

# 1 Корпоративный подоходный налог

Когда дело доходит до корпоративного налога в Индонезии , важно место, где вы открываете свой бизнес, потому что от него будет зависеть, будете ли вы облагаться налогом как компания-резидент или компания-нерезидент. Компания-резидент определяется как компания, которая зарегистрирована и ведет бизнес в Индонезии. Иностранная компания, имеющая постоянное представительство (PE) в Индонезии, облагается налоговыми обязательствами, как и налогоплательщики-резиденты.В то время как компания-нерезидент — это иностранная компания, зарегистрированная за границей, но получающая доход в Индонезии.

Конечно, у компании-резидента будет много преимуществ. Например, если вы ведете бизнес в высокоприоритетных секторах или в определенных географических регионах, вы можете получить льготы по подоходному налогу. Это также означает, что вы имеете право на снижение чистой прибыли до 30% от инвестированной суммы, пропорционально 5% на 6 лет производства . Также будет предоставлена ​​льгота для налогоплательщика-резидента (гражданина Индонезии) в отношении налоговых льгот на основании налогового соглашения между Индонезией и ее партнером по договору.

Ставка корпоративного налога, как правило, составляет 25%, но для компаний-резидентов действуют особые условия. Когда ваша компания внесена в список и соответствует определенным условиям, вы получите скидку 5%. Наилучшие льготы применимы к малым предприятиям с валовым оборотом <50 миллиардов индонезийских рупий, что дает им право на скидку 50% от стандартной налоговой ставки. Согласно постановлению правительства № 46 от 2013 года ставка налога на прибыль компании будет следующей:

.
No. Валовой доход Ставка налога
1. до 4,9 млрд рупий 1% от валового дохода
2. Более 4,8 миллиарда — 50 миллиардов индонезийских рупий 12,5- 25% от чистой прибыли
3. Более 50 миллионов рупий 25% от чистой прибыли

Кроме того, существуют также специальные налоговые ставки, применяемые к конкретным видам деятельности, которые перечислены в следующей таблице:

No. Деловая деятельность Ставка налога на прибыль
1. Нефть и газ 30% — 45%
2. Горное дело 30% — 45%
3. Строительство 2%
4. Строительное проектирование, надзор или консультирование, кроме юридических и налоговых консультаций 4%
5. Геотермальная энергия 34%
6. Бурение за рубежом> 3,75%
7. Международные морские перевозки и авиакомпании-нерезиденты 2,64%

В период уплаты налогов, как компания-резидент, вы будете иметь гибкость в урегулировании ваших налоговых обязательств. Вы можете выбрать между прямым платежом в пользу DGT (генерального директора по налогам), через удержание третьей стороной или их комбинацию. Как компания-нерезидент, это можно сделать только путем удержания налога с источника дохода в Индонезии, где с вас будет взиматься 20% различных сумм.

# 2 Индивидуальный подоходный налог

Если вы являетесь иностранным работником, как и иностранная компания, вы можете считаться налогоплательщиком-резидентом или налогоплательщиком-нерезидентом. Иностранный работник, который классифицируется как налогоплательщик-резидент после того, как он пробыл более 183 дней в течение любого 12-месячного периода. Для налогоплательщиков-резидентов максимальная ставка налога на прибыль составляет 30% (для доходов выше 500 миллионов индонезийских рупий). Применяемые налоговые ставки являются прогрессивными в зависимости от годового дохода. Ниже приведены действующие ставки налога на прибыль для индивидуального налогоплательщика:

No. Налогооблагаемый доход Ставка налога
1. До 50 миллионов индонезийских рупий 5%
2. Более 50 миллионов рупий 15%
3. Более 250 миллионов — 500 миллионов индонезийских рупий 25%
4. Более миллиона рупий 30%

В то время как для налогоплательщиков-нерезидентов они подлежат окончательному удержанию налога в размере 20% от валового дохода, но могут иметь более низкую ставку в соответствии с налоговым соглашением.Что касается налоговых платежей, то индивидуальный подоходный налог взимается посредством удержания у третьих лиц.

# 3 Срок исполнения налоговых обязательств

В Индонезии платежи по корпоративным и индивидуальным налоговым обязательствам обычно производятся в Государственное казначейство через назначенный банк по уплате налогов. После этого вы должны отправить соответствующие налоговые формы в налоговую инспекцию.

Вид налога Ежемесячный платеж Срок / тд> Крайний срок подачи ежемесячной отчетности Годовой срок подачи ¹ ′
Корпоративный подоходный налог 15 числа следующего месяца 20 числа следующего месяца Конец 4-го месяца после окончания налогового года²
Индивидуальный подоходный налог 15 числа следующего месяца 20 числа следующего месяца Конец 3-го месяца после окончания налогового года²
Налог у источника выплаты 10-е число следующего месяца 20 числа следующего месяца НЕТ
Другой налог у источника 10-е число следующего месяца 20 числа следующего месяца НЕТ
НДС и LGST До истечения срока подачи декларации по НДС ³ ‘< Конец следующего месяца НЕТ

Примечание:

1) Любая недоплата налога должна быть урегулирована до подачи годовой налоговой декларации.

2) Налогоплательщики могут продлить срок подачи годовой налоговой декларации максимум на два месяца, подав уведомление в Главное налоговое управление.

3) Самостоятельно начисленный НДС при использовании нематериальных налогооблагаемых товаров и / или облагаемых налогом услуг из оффшоров и НДС, взимаемый Сборщиком НДС, не являющимся Государственным казначеем, подлежит уплате до 15 числа следующего месяца.

# 4 Прочие налоги

НДС в размере 10% от продажной цены в Индонезии фактически является действующей ставкой НДС, применяемой правительством.Это может измениться, потому что правительство по закону имеет право изменять объективный налог до минимума 5% и максимума 15%. Более того, если вы хотите импортировать некоторые продукты , такие как фирменные гаджеты или обувь, будьте готовы заплатить гораздо больше, чем в других странах, потому что ставки импортных пошлин могут составлять до 150% от первоначальной цены продажи.

Читайте также: 5 частых налоговых ошибок в Индонезии, которых следует избегать


Чтобы узнать больше о вопросах налогообложения в Индонезии, свяжитесь с нами, заполнив форму ниже.

Где мой возврат? Проверить статус моей налоговой декларации

Узнайте, получила ли IRS вашу налоговую декларацию, и проверьте статус вашего возмещения. Узнайте, почему возврат налога может оказаться ниже, чем вы ожидали.

Проверьте свой федеральный статус возврата налогов

Если вы подали федеральный подоходный налог и ожидаете получить возмещение, вы можете отслеживать его статус.Подготовьте свой номер социального страхования, статус регистрации и точную полную сумму вашего возмещения в долларах. Вы также можете проверить статус своей одноразовой проверки на наличие коронавируса.

Как проверить статус возврата

Воспользуйтесь инструментом Where’s My Refund или мобильным приложением IRS2Go, чтобы проверить свой возврат онлайн. Это самый быстрый и простой способ отследить ваш возврат. Системы обновляются каждые 24 часа.

Вы можете позвонить в IRS, чтобы проверить статус вашего возмещения. Однако в настоящее время помощь по телефону IRS в режиме реального времени крайне ограничена. Время ожидания разговора с представителем может быть долгим. Но вы можете избежать ожидания, воспользовавшись автоматической телефонной системой. При звонке следуйте подсказкам в сообщениях.

Когда ожидать возврата

Возврат обычно осуществляется в течение 21 дня с момента электронной подачи налоговой декларации или 42 дней с момента подачи бумажной декларации. Если прошло больше времени, узнайте, почему ваш возврат может быть задержан или может оказаться не той суммой, которую вы ожидали.

Как проверить статус вашей проверки стимула на коронавирус

Если вы пытаетесь узнать статус вашего платежа стимула на коронавирус, перейдите на страницу IRS Get My Payment.Вы можете узнать, произведен ли ваш платеж и поступил ли он прямым переводом или чеком по почте.

Узнайте больше о стимулирующих выплатах, в том числе о том, имеете ли вы право на них и что вам, возможно, придется сделать, чтобы получить свои.

Узнайте, была ли подана ваша налоговая декларация

Вы можете подать налоговую декларацию по почте, через веб-сайт для электронной подачи документов или программное обеспечение, либо воспользовавшись услугами специалиста по составлению налоговой декларации. Независимо от того, должны ли вы налоги или ожидаете возмещения, вы можете узнать статус своей налоговой декларации по телефону:

. Если вы подаете налоги по почте, с помощью сертифицированной почты USPS или других услуг в вашем местном почтовом отделении вы сможете отслеживать свои налоговую декларацию и получите подтверждение при ее получении в IRS.

Какая информация должна быть у меня для получения статуса налоговой декларации?

Если вы позвоните в IRS, у вас должна быть наготове следующая информация, когда вы спросите о статусе своей налоговой декларации:

  • Номер социального страхования и дата рождения

  • Статус подачи: вы холост, женаты или глава домашнего хозяйства?

  • Любые предыдущие сообщения от IRS

Каков статус моей налоговой декларации штата?

Чтобы узнать, была ли получена ваша налоговая декларация штата, вы можете проверить на веб-сайте налоговой или налоговой службы вашего штата.Здесь вы можете узнать, обрабатывается ли ваш возврат, или получить дополнительную контактную информацию, чтобы подтвердить, что ваш возврат был получен.

Ваш возврат налога ниже, чем вы ожидали?

Если вы должны деньги федеральному агентству или агентству штата, федеральное правительство может использовать часть или весь ваш возврат федерального налога для погашения долга. Это называется зачетом возврата налога.

Как работает казначейская компенсационная программа

Вот как работает казначейская компенсационная программа (TOP):

  1. Бюро фискальных услуг (BFS) проверит, есть ли ваше имя и информация о налогоплательщике в своей базе данных о просроченных должниках.
  2. Если есть совпадение, BFS уведомит вас, что вычитает сумму вашей задолженности из вашего налогового возврата.
  3. BFS отправит задолженность в государственное учреждение, которому вы задолжали деньги.

Если ваша задолженность превышает сумму платежа, которую вы собирались получить, то BFS отправит всю сумму в другое государственное учреждение. Если ваша задолженность меньше, BFS отправит агентству сумму, которую вы задолжали, а затем отправит вам оставшуюся сумму.

Вот пример: вы собирались получить возмещение федерального налога в размере 1500 долларов США.Но у вас просроченная задолженность по студенческой ссуде, и у вас есть непогашенная 1000 долларов. BFS вычтет 1000 долларов из вашего возврата налога и отправит его в соответствующее государственное учреждение. Он также отправит вам уведомление о своих действиях вместе с оставшимися 500 долларами, причитающимися вам в качестве возврата налога.

Налоговая служба (IRS) может помочь вам узнать больше о зачетах при возврате налогов.

Если вычет был произведен по ошибке

Если вы считаете, что вычет был ошибкой, обратитесь в агентство, которое заявило, что вы задолжали деньги.Позвоните в программу компенсации казначейства по номеру 1-800-304-3107, чтобы найти агентство, с которым вам нужно связаться.

Чеки о недоставленных и невостребованных федеральных налогах

Ежегодно Налоговая служба (IRS) возвращает миллионы долларов налоговых возмещений, которые остаются невыполненными или невостребованными.

Недоставленные чеки для возврата федеральных налогов

Чеки для возврата денег отправляются на ваш последний известный адрес. Если вы переезжаете без уведомления IRS или Почтовой службы США (USPS), ваш чек на возмещение может быть возвращен в IRS.

Если вы ожидали возврата федерального налога, но не получили его, проверьте страницу IRS «Где мой возврат». Вам нужно будет ввести свой номер социального страхования, статус регистрации и точную сумму вашего возмещения в долларах. Вам может быть предложено изменить адрес онлайн.

Вы также можете позвонить в IRS, чтобы проверить статус вашего возмещения. Время ожидания разговора с представителем может быть долгим. Но вы можете избежать ожидания, воспользовавшись автоматической телефонной системой. При звонке следуйте подсказкам в сообщениях.

Если вы переезжаете, отправьте в IRS форму 8822 об изменении адреса; вы также должны подать в USPS изменение адреса.

Невостребованное возмещение федерального налога

Если вы имеете право на возмещение федерального налога и не подаете декларацию, то ваш возврат не будет востребован. Даже если от вас не требуется подавать налоговую декларацию, вам будет полезно подать ее, если:

и / или

Возможно, вы не подали налоговую декларацию, потому что ваша заработная плата была ниже требований к подаче. Но вы все равно можете подать декларацию в течение трех лет после крайнего срока подачи, чтобы получить возмещение.

Чеки возврата налогов штата

Чтобы получить информацию о чеке возврата налогов штата, обратитесь в отдел государственных доходов.

У вас есть вопросы?

Задайте реальному человеку любой вопрос, связанный с государством, бесплатно. Они дадут вам ответ или сообщат, где его найти.

Последнее обновление: 19 августа 2020 г.

Общие сведения о вызовах в Microsoft Teams — Microsoft Teams

Envision

Чтобы спланировать реализацию вызова в Teams, необходимо принять ряд решений. чтобы лучше подготовить вашу организацию к выполнению бизнес-требований.Эти включают:

  • Подключение к PSTN

  • Доступность услуг и местонахождение пользователей

  • Лицензирование телефонной системы

  • Телефоны и службы экстренной помощи

  • Голосовая почта

  • Дополнительно: номер телефона

  • Дополнительно: планы набора

Подключение к PSTN

Чтобы пользователи могли совершать и принимать звонки в PSTN с помощью Teams, вы должна быть установлена ​​телефонная система, и вам необходимо подключить телефонную систему к PSTN.

Пример
Чтобы лучше понять, как телефонная система и подключение к PSTN работайте вместе, представьте, что вы покупаете мобильный телефон. В телефоне есть приятные особенности (например, кнопки и приложения), но для совершения звонков вам понадобится тарифный план у оператора мобильной связи, который предоставит вам реальный номер телефона и подключение к PSTN.

Телефонная система

— это эквивалент мобильного телефона: она предоставляет вам такие функции, как голосовая почта, но не дает ни номера телефона, ни вы совершаете или принимаете телефонные звонки в или из PSTN.Для подключения телефона Система для PSTN — эквивалент контракта с поставщиком услуг телефонной связи — Microsoft предлагает планы звонков, в которых Microsoft предоставляет каждому пользователю номер телефона, который может совершать и принимать звонки.

Клиенты могут подключаться к PSTN через прямую маршрутизацию или с помощью тарифных планов.

Доступность услуг и местонахождение пользователей

Телефонная система

доступна там, где доступен Office 365 (полный список стран и регионов см. Международные доступность).Доступность услуги тарифных планов немного более ограничена. В коммерческая доступность телефонной системы и планов звонков также зависит от того, где ваша организация находится и, что более важно, в какой стране или регионе ваша организация имеет коммерческие отношения с Microsoft и ее партнерами:

  • тарифные планы могут назначаться и использоваться только для пользователей, находящихся в странах где доступны тарифные планы.

  • тарифные планы можно приобрести только в том случае, если ваш платежный адрес находится в страна или регион, в котором можно приобрести аудиоконференцсвязь.

Пример 1
Платежный адрес Contoso находится в Австрии, и компания хочет использовать Телефонная система с тарифными планами для пользователей в Германии. Хотя зов Тарифы доступны в Германии, их нет в Австрии. Однако аудио Конференц-связь можно приобрести в Австрии, поэтому Contoso может купить необходимое лицензии для своих пользователей в Германии.

Пример 2
Fabrikam, Inc. — компания, базирующаяся в Гонконге, с некоторыми пользователями В Соединенных Штатах.Их платежный адрес находится в Гонконге. Хотя Microsoft может предоставить номер телефона для аудиоконференцсвязи в Гонконге, Аудио Конференц-связь недоступна для покупки в этом регионе. К сожалению, это означает, что Fabrikam не сможет приобретать тарифные планы для своих американских пользователей.

Действие : Проверьте доступность страны и региона для аудиоконференцсвязи и Планы звонков для следующей информации:

  • Для страны, в которой находится ваш платежный адрес, проверьте, Конференц-связь доступна для покупки.Это определит, сможете ли вы купите любые тарифные планы.

  • Для каждой страны или региона, где вы хотите, чтобы пользователи использовали планы звонков, проверьте «Доступна ли телефонная система для покупки?» узнать, звонит ли Планы доступны в этой стране или регионе.

Лицензирование телефонной системы

Лицензия на телефонную систему доступна как часть планов подписки на Office 365 E5, или в качестве дополнительной услуги к планам подписки на Office 365 E1 или Office 365 E3.

Планы вызовов

— это надстройка к функции телефонной системы в Office 365. Это означает что лицензия на телефонную систему является предварительным условием для включения пользователями Планы звонков.

Как правило, существует два типа надстроек плана звонков:

Каждый тип тарифного плана предусматривает выделение минут для звонков, которые пользователи могут использовать в месяц, как для внутренних, так и для международных звонков. Номер минут зависит от страны. После того, как их выделение исчерпано, пользователи не будут иметь возможность совершать исходящие звонки — за исключением звонков в службу экстренной помощи — до тех пор, пока платежный цикл в следующем месяце.

Как и следовало ожидать, тарифный план для звонков внутри страны стоит меньше, чем тариф для международных звонков. и план звонков внутри страны. Как правило, не всем в организации нужно совершать международные звонки. Вы можете назначать отдельных пользователей для разных звонков планы, основанные на бизнес-требованиях пользователя. Эта гибкость может помочь вам Контролируйте расходы на вашу телефонную систему с помощью планов звонков.

Вы можете настроить кредиты на связь, чтобы пользователи могли звонить даже после они потратили свои минуты, не дожидаясь следующего месячный платежный цикл.Это означает, что, как только ваше выделение будет исчерпано, вы можете платить в зависимости от вашего потребления. Вы также можете использовать кредиты на коммуникации чтобы пользователи, которым был назначен план звонков внутри страны, могли международные звонки, которые затем оплачиваются по модели «с поминутной оплатой».

Действие :

Дополнительная информация

Номера телефонов и службы экстренной помощи

Для телефонной системы с реализацией планов звонков каждый пользователь в вашем Организация должна иметь уникальный номер телефона абонента (пользователя).Подписчик Номера телефонов (пользователей) можно получить непосредственно в Microsoft или на существующем телефоне. номера могут быть перенесены (портированы) в Microsoft.

Важно

Сложность получения или передачи телефонных номеров варьируется во многом зависит от страны / региона, оператора связи, количества задействованных каналов и многие другие способствующие факторы.

Помимо того, что каждый пользователь имеет уникальный номер телефона, вы должны назначьте адрес службы экстренной помощи для каждого номера телефона — либо когда вы назначаете номер телефона или при его первом приобретении, в зависимости от вашей страны / региона.В Адрес экстренной помощи необходим для поддержки вызова экстренных служб. Это должно быть проверены, чтобы убедиться, что адрес распознан и имеет правильный формат для службы экстренного реагирования для использования.

Для предоставления спасателям более точной информации о местонахождении вашего пользователей, вы можете определить аварийные местоположения и связать их с проверенными адреса экстренных служб. Местом экстренной помощи обычно является номер здания, этаж, крыло здания или номер офиса, где находится пользователь.

Дополнительная информация

Голосовая почта

Cloud Voicemail на базе служб голосовой почты Azure, поддерживает голосовую почту депозиты только в почтовый ящик Exchange и не поддерживает сторонние почтовые системы.

По умолчанию облачная голосовая почта работает с Exchange Online; однако у него есть минимальная поддерживаемая локальная версия и развертывание Exchange модель чтобы разрешить доставку сообщений голосовой почты в почтовые ящики пользователей в локальной среде Развертывание Exchange.

Cloud Voicemail включает транскрипцию голосовой почты, которая включена для по умолчанию все пользователи в вашей организации.Ваш бизнес может потребовать, чтобы вы отключить транскрипцию голосовой почты для определенных пользователей или всех в организация.

Примечание

Реализован резервный механизм, позволяющий облачной голосовой почте повторно отправлять сообщения с помощью SMTP, что означает, что пользователи, у которых есть почтовый ящик на сторонняя система электронной почты будет получать их сообщения голосовой почты. Этот механизм не включает гарантированное время безотказной работы или другие функции голосовой почты, такие как изменение приветствия голосовой почты.

Дополнительная информация

Дополнительно: идентификационный номер вызывающего абонента

По умолчанию все исходящие вызовы используют назначенный номер телефона для вызова личность (Caller ID).Получатель звонка может быстро идентифицировать звонящего и решить, принять вызов или отклонить.

В некоторых случаях есть законные деловые причины для отображения другого номер для маскировки личности звонящего.

Пример
Contoso использует телефонную систему с планами звонков для своих пользователей. Однако их бизнес-требования требуют, чтобы, если администратор позвонил номер телефона, идентификатор вызывающего абонента не должен соответствовать номеру телефона портье, а скорее основной номер телефона офиса.

Другие варианты: возможность заблокировать (анонимизировать) представление идентификатора вызывающего абонента. все вместе, или предоставить пользователям выбор: использовать идентификатор вызывающего абонента или позвонить анонимно.

Caller ID также может быть заблокирован для входящих вызовов.

Дополнительная информация

Необязательно: планы набора

План набора в функции телефонной системы Office 365 определяет, как пользователи набирают номер номера телефонов на клавиатуре набора номера. PSTN ожидает телефонные номера в определенном формат, который начинается со знака плюс (+), за которым следуют цифры, представляющие Э.164 номер. E.164 — стандарт для номеров PSTN — определяет коды стран.

Очевидно, что пользователи предпочитают не использовать такой длинный формат при наборе телефонных номеров. Особенно когда они звонят на местный номер, они хотят продолжить без код страны и, возможно, даже без кода города. Здесь появляются планы набора in: вы можете использовать их для нормализации введенного пользователем номера телефона до необходимого формат.

Пример 1
Алиса хочет позвонить по номеру телефона +1 311-555-2368.Потому что Алиса в Соединенных Штатах, за пределами Сиэтла (код города 206), ей нужно только наберите 311-555-2368 . Команды преобразуют этот номер телефона в полный номер. +1 311-555-2368, прежде чем направить его в PSTN.

По умолчанию универсальный набор номера реализуется автоматически назначенная абонентская группа (также известная как сервисная абонентская группа ) на основе каждого место использования лицензии отдельного пользователя. Это обобщенное поведение при наборе номера может не соответствовать требованиям пользователя — например, пользователю может потребоваться набрать номер код города для местных звонков.В таком случае вам понадобится индивидуальный циферблат. План (также известный как абонентская группа клиента ), чтобы пользователи могли набирать телефонные номера привычным способом, например, пропуск кода города для местных звонков или использование набора коротких цифр для вызова других пользователей в том же месте или офисе.

Пример 2
Боб также хочет позвонить по номеру телефона +1 311-555-2368. Боб не только в США он на самом деле находится в зоне 311 кода. Он ожидает, что сможет позвонить по телефону 555-2368 .Вы можете настроить Команды, чтобы учесть поведение Боба при наборе номера и привести номер телефона в соответствие правильный формат перед отправкой в ​​PSTN.

Вы можете назначать разные абонентские группы разным пользователям. Таким образом, вы можете создать особый опыт, соответствующий различным требованиям ваших пользователей, для например, если пользователи в определенном месте хотят, чтобы набор номера отличается от пользователей в другом месте.

Дополнительная информация

  • Для тренинга по готовности к планам нумерации перейдите в Tenant Dial Планы.Хотя этот тренинг был создан для Skype для бизнеса это применимо и к Teams, потому что в его основе инфраструктура.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *