Эцп для ип для налоговой как получить: Электронная подпись для ИП в налоговую

Содержание

Электронная подпись (ЭЦП) для налоговой

Электронная подпись (ЭЦП) для налоговой | Купить и получить в компании Тензор Используя официальный сайт tensor.ru, вы даете согласие на работу с cookie, Яндекс.Метрикой, Google Analytics для сбора технических данных. Подробнее

  • 77 Москва
  • 78 Санкт-Петербург
  • 01 Республика Адыгея
  • 02 Республика Башкортостан
  • 03 Республика Бурятия
  • 04 Республика Алтай
  • 05 Республика Дагестан
  • 06 Республика Ингушетия
  • 07 Респ. Кабардино-Балкария
  • 08 Республика Калмыкия
  • 09 Респ. Карачаево-Черкессия
  • 10 Республика Карелия
  • 11 Республика Коми
  • 12 Республика Марий Эл
  • 13 Республика Мордовия
  • 14 Республика Саха (Якутия)
  • 15 Северная Осетия — Алания
  • 16 Республика Татарстан
  • 17 Республика Тыва
  • 18 Республика Удмуртия
  • 19 Республика Хакасия
  • 20 Республика Чечня
  • 21 Республика Чувашия
  • 22 Алтайский край
  • 23 Краснодарский край
  • 24 Красноярский край
  • 25 Приморский край
  • 26 Ставропольский край
  • 27 Хабаровский край
  • 28 Амурская обл.
  • 29 Архангельская обл.
  • 30 Астраханская обл.
  • 31 Белгородская обл.
  • 32 Брянская обл.
  • 33 Владимирская обл.
  • 34 Волгоградская обл.
  • 35 Вологодская обл.
  • 36 Воронежская обл.
  • 37 Ивановская обл.
  • 38 Иркутская обл.
  • 39 Калининградская обл.
  • 40 Калужская обл.
  • 41 Камчатский край
  • 42 Кемеровская обл.
  • 43 Кировская обл.
  • 44 Костромская обл.
  • 45 Курганская обл.
  • 46 Курская обл.
  • 47 Ленинградская обл.
  • 48 Липецкая обл.
  • 49 Магаданская обл.
  • 50 Московская обл.
  • 51 Мурманская обл.
  • 52 Нижегородская обл.
  • 53 Новгородская обл.
  • 54 Новосибирская обл.
  • 55 Омская обл.
  • 56 Оренбургская обл.
  • 57 Орловская обл.
  • 58 Пензенская обл.
  • 59 Пермский край
  • 60 Псковская обл.
  • 61 Ростовская обл.
  • 62 Рязанская обл.
  • 63 Самарская обл.
  • 63 Тольятти
  • 64 Саратовская обл.
  • 65 Сахалинская обл.
  • 66 Свердловская обл.
  • 67 Смоленская обл.
  • 68 Тамбовская обл.
  • 69 Тверская обл.
  • 70 Томская обл.
  • 71 Тульская обл.
  • 72 Тюменская обл.
  • 73 Ульяновская обл.
  • 74 Челябинская обл.
  • 75 Забайкальский край
  • 76 Ярославская обл.
  • 79 Еврейская АО
  • 83 Ненецкий АО
  • 86 Ханты-Мансийский АО
  • 87 Чукотский АО
  • 89 Ямало-Ненецкий АО
  • 91 Республика Крым
  • 92 Севастополь

ЭЦП для Налоговой: подобрать сертификат электронной подписи для ип для Налог.ру, узнать цены

В соответствии со ст. 80 НК РФ, ряд организаций и индивидуальных предпринимателей обязаны подавать в ФНС отчетность в электронном виде. Остальные категории налогоплательщиков, не перечисленные в законе, могут добровольно предпочесть электронную форму отчетности, чтобы более продуктивно использовать рабочее время и получить другие преимущества:

  • отсутствие ошибок — перед подписанием документа автоматизированная программа проверяет его на правильность заполнения;
  • гарантия целостности — вы будете уверены, что никто не исказил сведения после подписания документа;
  • уверенность в доставке — программа уведомляет о том, что документ доставлен получателю.

Для подачи отчетности через интернет требуется приобрести электронную подпись.

Как получить электронную подпись для налоговой инспекции

Все предприниматели или частные лица могут дистанционно подавать декларацию в ФНС. Для этих целей создан единый портал, который позволяет с помощью электронной подписи вовремя сдавать налоговую отчетность из любой точки мира. Для получения ЭЦП вам необходимо обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр «Инфотекс Интернет Траст» и выполнить ряд несложных действий:

  • собрать необходимые документы для идентификации в соответствии со списком на нашем сайте;
  • отправить заявку на получение сертификата электронной подписи;
  • оплатить отправленный вам на электронную почту счет;
  • в оговоренный срок лично получить электронную подпись в офисе нашей компании.

Срок действия сертификата электронной подписи налогоплательщика, также как и любого другого, составляет один год. По истечении этого периода необходимо изготовить новую электронную подпись или за месяц до даты завершения ее срока эксплуатации обратиться к нам за ее продлением.

Налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость через портал сдачи налоговой отчетности не принимаются.

руководство для работы на портале Госуслуг, торговых площадках и ФНС

При помощи ЭЦП можно дистанционно взаимодействовать с государственными органами, участвовать в аукционах и работать с электронными торговыми площадками. Но все эти возможности открываются только после регистрации подписи. Правило распространяется на руководителей и доверенных лиц организаций, а также на ИП.

Также активировать ЭП нужно для подключения к ЭДО, которое требуется выполнить перед заключением сделки на торговой площадке. Подпись служит средством упрощенной идентификации пользователь. Отправлять данные в регистрационный центр ЭТП нужно только раз, дальше подпись будет обрабатываться в автоматическом режиме.

Что потребуется при регистрации ЭП

Для начала следует заняться настройкой рабочего места. Некоторые удостоверяющие центры предлагают такую услугу. Но помощь специалиста не обязательна, следующие шаги можно выполнить самостоятельно.

  • Обновите операционную систему, если это возможно. Стабильность работы специального ПО гарантируется для последних версий ОС.
  • В системном реестре Windows укажите корневой сертификат УЦ. Делаетя это с помощью прогаммы КриптоПро. Корневой нашего УЦ можно взять на сайт ca.astralm.ru
  • Установите криптографическое ПО, важно, чтобы оно соответствовало требованиям новых стандартов безопасности. Чаще всего работают с КриптоПро или Vipnet
  • Проинсталлируйте драйвера для носителя вашей ЭП. Это может быть смарт-карта или токен, внешне напоминающий флэшку. Выдается вместе с электронной подписью в УЦ.
    Так же мождно скачать с сайта производителя.
  • Установите все обновления для MS Internet Explorer. На этот веб-обозреватель рассчитано большинство государственных сервисов. Именно с IE работает большинство площадок.
  • Если планируете пользоваться КриптоПро CSP, то вам потребуется установить специальное ПО, которое предоставляет поставщик продукта. Выберите вариант, который совместим с версией вашей операционной системы. Дистрибутив необходимо скачать в сайта производителя, а лицензию можно купить в УЦ.
  • Поместите в хранилище ОС сертификат ЭП и отметьте его, как доверенный. Делается средствами КриптоПро.

После этого можно приступать к работе. Но не забудьте убедиться, что у вас есть все данные для заполнения электронных форм. На онлайн-площадках нужно будет вносить:

  • e-mail организации;
  • номер налогоплательщика и ОГРН;
  • КПП организации и каждой дочерней компании, если такие есть;
  • полное название предприятия, как оно указано в учредительных документах;
  • ФИО лица, которое будет выполнять действия от лица компании.

Регистрация подписи в ФНС

Порядок работы в личном кабинете надзорного органа с использованием ЭП регламентируется Приказом ФНС России № ММВ-7-6/8@. В нем содержатся все правила и руководство по применению учетной записи пользователя. Чтобы настроить свой кабинет, нужно выполнить несколько действий.

Первый этап – присвоение адресу сайта налоговой инспекции статуса надежного ресурса. Для этого сделайте следующее:

  • запустите MS IE и откройте «Свойства обозревателя»;
  • перейдите в раздел «Безопасность»;
  • найдите каталог «Надежные узлы» и нажмите на него;
  • запишите там адрес http://lkul.nalog.ru;
  • на вкладке «Дополнительно» поставьте флажки напротив SSL 3.0, TLS 1.0, 1.1. Если есть параметры с более высокими значениями, тоже отметьте их;
  • уберите галочку возле SSL 2.0.

Дальнейшие правила рассчитаны на применение КриптоПро CSP не младше версии 4.0. На втором этапе необходимо проверить корректность работы ЭП с вашей учетной записью.

  • Если вы ранее не скопировали закрытую часть ключа генерации подписи в хранилище ОС, то вставьте в USB-порт компьютера защищенный носитель цифрового продукта.
  • Откройте браузер, которым будете пользоваться.
  • Перейдите в личный кабинет ЮЛ на сайте налоговой службы.
  • На странице представлена исчерпывающая информация по вопросам регистрации своей ЭЦП. Поэтому внимательно прочтите все правила.
  • Для входа в учетную запись своей организации вам нужно выполнить проверку условий подключения. Это несложно, достаточно следовать инструкции и подсказкам, которые будут появляться на экране.
  • Если ваши данные записаны на Рутокене 2.0, то выполните тест условий его подключения.
  • Если все действия завершатся успешно, вернитесь на страницу с информацией о правилах работы в личном кабинете.
  • Выполните диагностику подключения по сертификату ЭП, кликнув на соответствующую кнопку. Перед вами откроется новая страница, следуйте всем рекомендациям.
  • При использовании средств ЕГАИС замените предыдущий пункт на соответствующую диагностику. Ссылка также есть на странице с общей информацией.

После окончания процедуры вы получите доступ к личному кабинету юридического лица и сможете работать в нем с помощью ЭП. Если на каком-то этапе проверки будет выявлено несоответствие требованиям ФНС, то система предложит создать новую учетную запись.

Все эти действия нужно выполнять, если вы уже заполняли формы для создания ЛК на сайте налоговой. Если вы этого еще не делали, то потребуется:

  • внести данные об организации – адрес электронной почты и ОГРН;
  • отметить галочкой пункт об ознакомлении правил предоставления доступа к ЛК и завизировать свое согласие подписью;
  • введите проверочный код, который появится на экране;
  • нажмите «далее».

Все данные будут проверяться ФНС в течение 3 рабочих дней. После этого на указанный адрес придет письмо со ссылкой. Вам нужно перейти по ней, чтобы активировать учетную запись.

Третий этап – применение ЭП для работы в личном кабинете. Потребуется выполнить следующие шаги:

  • подсоединение носителя к вашему ПК;
  • открытие страницы на сайте налоговой с ЛК;

завершить повторную диагностику, ее состав будет зависеть от вида подписи, которым вы пользуетесь;

  • выбрать нужный файл и ввести пин-код к его хранилищу;
  • перейти в личный кабинет.

В больших организациях предоставлять данные в надзорное ведомство может не руководитель, а доверенное лицо. В этом случае необходимо организовать доступ к учетной записи для доверенного сотрудника. Для этого потребуется получить ЭП на имя этого работника и последовательно выполнить следующие действия.

  • Зайти в ЛК на портале ФНС.
  • Перейти в раздел «Администрирования».
  • Под строчкой «Список пользователей» найти клавишу «Добавить».
  • Записать номер сертификата электронной подписи и почту работника, который будет выполнять действия от лица компании. На этот адрес будет выслана ссылка.
  • Сообщить доверенному лицу о необходимости активации аккаунта в личном кабинете. Для этого достаточно просто пройти по ссылке, указанной в письме.

Способ подходит и для компаний с дочерними филиалами. В этом случае нужно прописать КПП каждого подразделения. Так в одном ЛК будут собраны данные по всей организации.

Регистрация подписи на торговой площадке

Если вы еще не работали с ЕЭТП, то сначала нужно подать заявку. Для этого перейдите в раздел «Поставщикам», который виден даже без наличия активного аккаунта. Выберите в меню пункт о добавлении нового пользователя и укажите запрашиваемые данные. После этого направьте заявку администрации портала на рассмотрение.

Если вам требуется обновить данные, то войдите в личный кабинет, воспользовавшись паролем и логином, которые у вас есть. Затем выполните следующие действия.

  • Найдите в верхнем меню справа меню «Пользователь». Разверните его и выберите сотрудника, который действует от имени предприятия.
  • После щелчка левой кнопкой мыши откроется форма для редактирования.
  • Внизу выберите клавишу для загрузки новой подписи.
  • После нажатия откроется окно, в котором необходимо отметить новый сертификат.
  • Подтвердите данные, укажите PIN-код и снова нажмите «OK».

Обновление данных займет какое-то время, поэтому наберитесь терпения. После перед вами появится форма, в которой будут заполнены не все поля. Данные система берет из информации, что вы предоставляли ранее. Недостающие сведения потребуется внести вручную. Система запросит от вас:

  • полное название организации;
  • КПП и номер налогоплательщика;
  • номер сотового телефона для связи;
  • кодовую фразу.

Внизу есть строка, в которой можно указать срок действия доверенности или выбрать бессрочный вариант. Поставьте галочку напротив нужной строки, вложите документы, которые подтвердят право представлять компанию на портал. Это могут быть:

  • протокол о переизбрании или приказ о назначении директора;
  • доверенность, если работать будет не директор, а его доверенное лицо.

Обратите внимание, во втором случае и подпись, и документы должны быть оформлены на представителя.

На последнем этапе потребуется подтвердить достоверность данных своей ЭЦП. Для этого в открывшемся окне выберите необходимый сертификат и введите ПИН. Система обработает информацию и выдаст два уведомления: об изменении данных и о их вступлении в силу.

Регистрация на портале «Сбербанк-АСТ»

Для работы на этой автоматизированной площадке также потребуется завести аккаунт компании. Чтобы сделать это, выполните следующие действия:

  • после загрузки портала выберите вкладку «Участникам»;
  • перед вами откроется меню, перейдите в раздел «Заявка на регистрацию»;
  • в раскрывающемся списке отметьте обновленную версию ЭЦП;
  • нажмите кнопку, предлагающую заполнить форму для регистрации;
  • в окошке криптопровайдера введите ПИН-код к хранилищу персональных данных.

После подтверждения нужно немного подождать, чтобы загрузилась форма. Некоторые строчки заполнятся автоматически. Вам потребуется указать недостающие данные, свободных строк оставаться не должно. Затем подтвердите достоверность введенной информации подписью, оформленной на руководителя или доверенное лицо. После этого система запросит подтверждающие документы. Вы можете прикрепить скан-копии:

  • протокола избрания и приказа о вступлении в должность директора;
  • доверенность на уполномоченного представителя и подтверждение права на оформление такого документа.

Теперь вам нужно придумать себе новый пароль и имя пользователя, ключевое слово разрешено оставлять прежним. Но если вам не нравится фраза, которая была указана при создании учетной записи компании, то можете выбрать новую. Затем проверьте все записанные данные и запишите код с картинки. Заверьте свои действия подписью, подождите оповещения об окончании обновления.

Регистрация на ММВБ «Госзакупки»

Предположим, что вы впервые зашли на портал торговой площадки. Тогда для начала работы вам потребуется активировать новую учетную запись. Для этого найдите на главной странице вкладку «Поставщикам». Откройте ее и выберите пункт для регистрации доверенности. Перед вами появится пустая форма, которую нужно заполнить для подачи заявления. Обязательно потребуется указать:

  • информацию о новом пользователе;
  • необходимый сертификат;
  • код к контейнеру с личными данными в окне криптопровайдера.

После проверки и отправки данных можете переходить к заполнению формуляра для регистрации. В некоторых полях сведения уже будут проставлены, изменять их не нужно. Запишите данные только в пустых полях. Также система предложит прикрепить отсканированные бумаги, подтверждающие права обладателя цифровой подписи.

  • Директору избирательный протокол и решение о назначении.
  • Представителю доверенность и подтверждение полномочий лица, выдавшего этот документ.

На этом заполнение формы можно завершить, для этого завизируйте данные ЭП и введите ПИН. Перед вами появится сообщение, предлагающее подтвердить введенный адрес электронной почты. Поэтому при регистрации важно указывать данные, к которым у вас всегда есть доступ. Через несколько секунд вам придет письмо со ссылкой. Переходите по ней, чтобы активировать аккаунт. В новом окне нужно будет указать свой пароль и логин, а затем выбрать действующий сертификат цифрового продукта. Теперь вам необходимо только дождаться сообщения об успешном создании учетной записи. Как только система выдаст вам такое подтверждение, можете начинать работу с площадкой.

Еще в каких-то сервисах необходимо регистрироваться

Зависит от перечня услуг, которые вы планируете получать дистанционно. Упростить себе задачу работы в большинстве онлайн-сервисов можно при помощи активации подписи на портале Госуслуг. Для этого нужно зайти в свой личный кабинет и найти меню для подтверждения сертификата. Перед вами откроется окно, в котором потребуется:

  • записать в специальном поле код с капчи;
  • через подменю загрузить сертификат подписи и отправить его на обработку;
  • подождать сообщения об успешном прохождении проверки.

Чтобы авторизоваться на портале Госуслуг необходимо выполнить следующие шаги.

  • Импортировать сертификат ЭЦП. Для этого защищенный носитель закрытой части ключа присоединяется к компьютеру, настроенному и готовому для работы с цифровым продуктом. В перечне считывателей нужно отметить устройство и выбрать строку для импорта. В открывшейся форме вставьте сертификат в формате РЕМ и завершите операцию.
  • Отметка типа сертификата в специальном окне.
  • Если все сделано правильно, появится оповещение о завершении процедуры. После этого ваш документ появится в перечне регистрационного центра.
  • Настройка правил авторизации. Отметьте тип имени пользователя (ЭЦП). Выделите ваш сертификат, впишите PIN. Несколько секунд система будет выполнять проверку, после чего вас автоматически перенаправят в личный кабинет.
Важно!

Для упрощения процедуры регистрации существуют специальные плагины для популярных браузеров. После установки этого расширения вам нужно будет активировать его в разделе настроек. Для корректной работы плагина может потребоваться перезапуск браузера. После этого вам нужно отправиться на главную страницу портала, обновить его и выполнить вход. Так вы получите доступ ко всем возможностям сервиса.

Что надо сделать, чтобы получить электронную подпись.

Широкое распространение компьютерной техники повлекло за собой постепенный переход с обычных документов на их цифровые аналоги. Чтобы они имели такую же юридическую силу, как и оформленные на бумажных носителях, их необходимо заверить электронной подписью (ЭП). Таковой считается зашифрованная информация в цифровом виде, прикрепленная к документу в такой же форме.

Владельцами ЭП могут стать рядовые граждане, индивидуальные предприниматели и организации. Получение электронной подписи в каждом из этих случаев имеет свои особенности, о чем мы и расскажем в настоящей статье.

Как оформить электронную подпись

Она бывает двух видов:

  1. Простой, созданной при помощи паролей, кодов и других способов защиты. Ее можно сформировать самостоятельно, не обращаясь в специализированные организации. Чтобы она имела юридическую силу, сторонам, которые обмениваются документами в электронной форме, необходимо заключить соглашение, где обозначены правила использования ЭП.
  2. Усиленной, полученной с помощью метода криптографического шифрования, а потому не подверженной взлому. Для ее создания используют специальные устройства, называемые средствами электронной подписи. Чтобы получить эту ЭП, понадобится обратиться в специализированные организации — удостоверяющие центры (УЦ), или подать заявление в МФЦ. Усиленная ЭП делится на два типа:
  1. Неквалифицированную, она отличается от простой сферами ее применения.
  2. Квалифицированную. Имеет все свойства неквалифицированной, но устройства для ее создания должны пройти сертификацию в ФСБ РФ. Она может служить аналогом обычной печати, требующейся для придания документу особой юридической силы.

Простая электронная подпись применяется при обычных деловых отношениях, при оказании государственных услуг. Ее принимают арбитражные суды в качестве доказательства достоверности электронного документа, но ее запрещено использовать при визировании цифровой информации, содержащей государственную тайну.

Усиленная неквалифицированная ЭП имеет те же сферы применения, что и простая, но не используется при оказании госуслуг. Квалифицированную электронную подпись надо оформить, если подается отчетность в контролирующие органы (ФСС, ПРФ, ФНС и другие уполномоченные государственные организации). Она понадобится, чтобы принять участие в торгах, проводимых в электронной форме.

Читайте также

Проверка электронной подписи по всем правилам

Обратите внимание!

Простая электронная подпись позволяет определить лицо, удостоверившее документ. Усиленные ЭП, кроме сведений о подписанте, имеют информацию о вносимых в документ изменениях после его заверения.

Как получить электронную подпись для физического лица

Для оформления простой ЭП никуда обращаться не надо. По соглашению участников деловых отношений ею может быть признано обычное электронное письмо, для создания которого используется индивидуальный логин и пароль.

Исключения составляют те случаи, когда происходит взаимодействие с информационной системой, имеющей неограниченный круг пользователей. Она выпускает правила создания и применения электронных подписей, которыми визируются принимаемые ей виртуальные документы. В такой ситуации следует обратиться к ее оператору, который подскажет, какие надо предпринять действия, чтобы стать владельцем ЭП, используемой в этой системе.

Читайте также

Как правильно сделать электронную подпись для виртуального визирования документов
Нарушение правил, установленных информационной системой, влечет за собой признание электронной подписи недействительной.

Перечень документов для получения электронной подписи

Чтобы получить усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись, необходимо подать в удостоверяющий центр или МФЦ следующие документы:

  • заявление на изготовление ЭП;
  • свидетельство, подтверждающее регистрацию в налоговом органе и присвоение ИНН;
  • паспорт будущего владельца электронной подписи или его нотариально заверенную копию;
  • СНИЛС заявителя.

Обратите внимание!

Если ЭП оформляется на доверенное лицо, то в таком случае представляется нотариальная доверенность на него, а также копия паспорта этого гражданина.

Как получить электронную подпись для ИП

Так как частный предприниматель имеет статус физического лица, то при оформлении ЭП он представляет в удостоверяющий центр или МФЦ те же документы, что и обычный гражданин. Дополнительно к заявлению прикладываются:

  • выписка из ЕГРИП;
  • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
  • свидетельство о госрегистрации гражданина как частного предпринимателя.

Если распоряжаться ЭП будет другой человек, например, наемный работник, то при подаче заявления необходимо дополнить пакет документов его паспортом и доверенностью на него, в которой указать, что он имеет право оформлять электронную подпись от имени частного предпринимателя.

Получение ЭП – не бесплатная услуга, поэтому в удостоверяющий центр гражданину или индивидуальному предпринимателю необходимо будет представить квитанцию или банковскую выписку, подтверждающую перечисление средств.

Выдача электронной подписи

После получения сотрудником УЦ пакета документов заявитель договаривается с ним о дате и времени, когда необходимо явиться, чтобы получить электронную подпись. Удостоверяющий центр предоставляет владельцу ЭП сертификат ключа. Он может быть выдан в электронной форме или на бумажном носителе и подтверждает право владения ЭП, в нем содержит открытый ключ, необходимый для использования цифровой подписи.

Кроме этого, новый собственник ЭП получает на руки носитель информации, которым обычно являются устройства (e-Token, руТокен) внешне похожие на обычную USB-флешку. С их помощью можно создавать цифровую подпись и визировать ею электронные документы.

Обратите внимание!

Обычные удостоверяющие центры могут выдавать усиленную неквалифицированную электронную подпись. Чтобы оформить квалифицированную ЭП, надо подать документы в УЦ, который прошел государственную аккредитацию в Минкомсвязи РФ.

Резюме

Чтобы документы в электронном виде имели юридическую силу, их необходимо заверить электронной подписью. Она бывает двух видов: простой и усиленной. Последняя делится еще на два типа: квалифицированную и неквалифицированную. Простую ЭП можно сформировать самостоятельно посредством кодов и паролей. Для получения усиленных необходимо обратиться в удостоверяющий центр или МФЦ.

Для оформления электронной подписи надо написать заявление, приложив к нему требуемый пакет документов. При выдаче ЭП ее владелец получает на руки свидетельство ключа электронной подписи, а также специальное устройство, с помощью которого он будет ею пользоваться.

Как сделать электронную подпись в личном кабинете налогоплательщика: инструкция как получить ЭЦП

 

В сегодняшнем повествовании рассмотрено как сделать электронную цифровую подпись для налоговой и подписать ей декларацию в личном кабинете. Хочется отметить, что данная ЭЦП является неквалифицированной и имеет ограниченный функционал. Она подойдет налогоплательщикам в рамках взаимодействия с ИФНС для отправки 3-НДФЛ и подачи заявления на возврат налогового вычета. В других сервисах, таких как Госуслуги, настоящая подпись не работает.

 

Как сделать электронную подпись для декларации

 

После авторизации в личном кабинете налогоплательщика пройдите по ссылке своего профиля (нажмите на ФИО) и перейдите в раздел с персональной информацией. Перелистываем до вкладки «Получить ЭП».

 

 

Теперь следует выбрать, где будет храниться ЭЦП. Самый оптимальный вариант — в базе ФНС. Избрав данный путь пользователю останется проверить сведения о себе, придумать и запомнить пароль. Именно им требуется подписать декларацию перед отправкой через ЛК. Он должен состоять из латинских букв (строчных и заглавных), а также из цифр.

 

 

Когда сей титанический труд будет завершен останется нажать клавишу отправить запрос и ждать когда закончится процесс генерации электронной подписи. Как правило, он длится не более 15 минут. Когда генерация благополучно окончится, вы сможете созерцать данную картину, которая сигнализирует об успешном создании ЭП и возможности подать 3-НДЛФ через личный кабинет.

 

 

Если вы желаете сохранить её на личном компьютере, потребуется скачать дополнительный софт, который вы сможете найти внизу страницы. После установки ViPNet Local Signature Service требуется совершить перезагрузку.

Теперь, после прохождения аналогичного пути через свой профиль у налогоплательщика появится возможность получить электронную подпись и хранить её на ПК, нажав кнопку отправить запрос. После этого можно скачать сертификат ЭП и подписывать им 3-НДФЛ. Данный вариант не самый простой, поэтому тем, кто на него отважится потребуются крепкие нервы и терпение. Автор публикации лично столкнулся с аномальным «торможением» процессора, отказом открывать отдельные программы и другими сюрпризами.

 

Что делать если забыл пароль электронной подписи

 

 

Все элементарно: забывчивые граждане могут без труда отозвать действующий сертификат и инициировать создание очередного. Чтобы сделать новую электронную подпись, нужно задать другой пароль. Чтобы не забыть его в этот раз запишите буквенно-цифровую комбинацию в надежное место. Всем известно, что лучшая память — это карандаш и бумага.

 

Как подписать 3-НДФЛ в личном кабинете

 

 

После создания ЭЦП переходите к вашей декларации по ссылке «жизненные ситуации»: заполняйте онлайн, либо загружайте готовый файл xml из программы. На последнем шаге, перед отправкой потребуется ввести пароль к сертификату ЭП, придуманный ранее.

Надеемся данная информация помогла и обладая представленными выше навыками вы подписали 3-НДФЛ. Не забудьте, что ровно через два года нужно перевыпустить ЭП, так как у неё закончится срок действия.

Налог ру — как зарегистрироваться, войти в личный кабинет и подключить отправку отчетности?

  • Без посредников
  • Условно бесплатно
  1. Будут доп. траты
Перейти на сайт ФНС

Что нужно сделать для работы в личном кабинете Налогоплательщика на сайте ФНС?

Работа в личном кабинете на nalog.ru требует выполнения ряда технических действий ДО момента регистрации. Для начала приведем требования, которым должен соответствовать компьютер:

  • Процессор Intel Pentium-III c тактовой частотой не менее 600 Mhz;
  • оперативная память не менее 256 Мбайт;
  • дисковое пространство от 2 Гбайт;
  • графический адаптер и монитор с поддержкой режима с разрешением не менее 800 на 600 точек и цветопередачей не менее 65536 оттенков;
  • манипулятор типа «мышь»;
  • доступ к портам 444, 443;
  • операционная система Microsoft Windows XP/Vista/7;
  • интернет-браузер Internet Explorer версии 8. 0 и выше (или его новый вариант Edge).

Обратим внимание, что эти требования указаны на сайте ФНС, но очевидно, они уже устарели, поскольку после 7 версии ОС Windows появились 8 и 10, в них также можно работать при отправке отчетности. Но на текущий момент (01.09.2017) разработчики со стороны налоговой не привели инструкцию в актуальное состояние. Речь в данном случае идет о том, что только ОС Windows умеет работать с личным кабинетом. Другие операционные системы – iOS или Linuх – не подойдут.

Если соблюдение требований выполнено, то нужно сделать предварительные настройки рабочего компьютера:

  1. Установить средство криптозащиты КриптоПро версии 3.6 и выше.
  2. Установить корневой сертификат ФНС РФ.
  3. Установить сертификат ключа электронной подписи.
  4. Установить программу «Налогоплательщик ЮЛ».

Для установки СЗКИ КриптоПро его нужно сначала оплатить. Сделать это можно в компаниях, у которых есть специальная лицензия на продажу этого СЗКИ. Мы рекомендуем обращаться на головной сайт http://www.cryptopro.ru/

Теоретически установка КриптоПро проходит аналогично установке любого другого ПО – с привычным пошаговым Мастером установки. Однако, на практике могут возникать проблемы. Тогда придется обращаться к продавцам КриптоПро или специалистам, которые умеют делать эти настройки.

Для установки сертификата ФНС РФ, его нужно предварительно скачать файлом. Он всегда доступен на сайте налоговой, но для простоты работы (и чтобы не искать долго) его также можно скачать по ссылке у нас.

После скачивания нужно запустить мастер установки и пройти по шагам всю процедуру. Приведем ее в пошаговых иллюстрациях (информация взята с сайта ФНС РФ, актуальна на 01.09.2017):

Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 3:

Шаг 4:

Как установить сертификат подписи через КриптоПро CSP?

Для установки сертификата ключа электронной подписи в КриптоПро 3. 6, необходимо сначала получить этот ключ на физическом носителе. Облачные версии ключей ЭЦП в данном случае не подойдут.

Шаг 1 – Запустите установленную программу КриптоПро CSP на компьютере через меню «Пуск».

Шаг 2 – Откройте «Свойства» и нажмите на кнопку «Установить личный сертификат»:

Шаг 3 – Выберите файл сертификата (он должен быть на компьютере, либо на флешке или токене, подключенным к компьютеру). Теперь укажите путь к этому файлу и нажмите на кнопку «Далее».

Шаг 4 – Выберите контейнер ключа, то есть укажите путь к нему на компьютере. После чего выберите из предлагаемых хранилищ «Личные»:

После этих действий установка сертификата будет завершена. Теперь необходимо проверить путь сертификации: открыть установленный сертификат (вкладка «Путь сертификации»). Здесь должен отобразиться путь от выбранного сертификата до корневого сертификата удостоверяющего центра:

На этом основные первоначальные настройки закончены. Теперь можно переходить к собственно регистрации в личном кабинете налогоплательщика для отправки.

Важно! Для работы в личном кабинете требуется формировать отчетность в программе «Налогоплательщик ЮЛ». Ее также нужно скачать с сайта ФНС и установить. Процедура установки программы – типовая, хотя может занять 20-30 минут. В дальнейшем все отчеты, составленные в любой программе учета (1С, Контур, Бухсофт, Инфо-Предприятие и т.п.) нужно будет загружать в «Налогоплательщик ЮЛ» для формирования транспортных контейнеров. Только так личный кабинет налоговой сможет принять отправляемую через него отчетность.


Читайте также:


Регистрация в личном кабинете налогоплательщика-юридического лица (или ИП)

Регистрация в личном кабинете доступна со страницы https://www.nalog.ru/rn40/service/pred_elv/. Выбираем пункт «Пе

Форма 1116 и как ее заполнить (пример для экспатов из США)

Что такое форма 1116 и кому нужно ее заполнять?

Говоря о налогах в США и налогообложении граждан США, проживающих за границей, вы, возможно, слышали об иностранном налоговом зачете. А также возможность возмещения налоговой задолженности США за счет налогов, уплаченных в другую страну. Таким образом, вы можете уменьшить налог до нуля!

Большинство международных налоговых экспертов США предпочитают запрашивать иностранный налоговый кредит (форма 1116) в U.S. налоговая декларация, а не подготовка формы 2555 (Исключение иностранного дохода). Такое решение более выгодно. Прочтите далее, чтобы узнать, почему FTC — лучший способ сэкономить деньги на налогах на экспатов в США.

Вот 5 быстрых фактов о форме 1116 IRS и налоговых декларациях США:

  1. Вы претендуете на получение иностранной налоговой скидки по налогам на иностранцев в США, заполнив форму 1116
  2. Вы прикрепляете эту форму к форме 1040, вашей индивидуальной налоговой декларации в США
  3. Кредит снижает ваши налоговые обязательства в США в отношении дохода иностранца в долларах за
  4. долларов.
  5. Вы не можете получить иностранный налоговый зачет против дохода, который вы ранее исключили в соответствии с Исключением иностранного заработанного дохода
  6. И вы не можете получить возврат уплаченных иностранных налогов через свою налоговую декларацию в США

Вы хотите получить бесплатную 20-минутную консультацию по телефону с нашим U. С. налоговый эксперт? Забронируйте место здесь.

Как подать заявку на получение иностранного налогового кредита, заполнив форму 1116

Вы хотите воспользоваться иностранной налоговой льготой и заполнить форму 1116 при следующей налоговой декларации в США? Во-первых, вам нужно знать о требованиях. Чтобы иметь право использовать иностранный налоговый кредит, необходимо соответствовать ВСЕМ 4 указанным стандартам:

  • Налог должен быть фактическим иностранным налоговым обязательством, полученным по закону
  • Налог должен взиматься с вас
  • Вы должны были заплатить или накопить налог, а
  • Налог должен быть подоходным налогом или налогом вместо подоходного налога
Следующие иностранные налоги, которые не соответствуют требованиям:
  • Налоги, возвращаемые вам
  • Налоги уменьшили вас или кого-то из ваших родственников
  • Налоги, которые вы могли бы избежать уплаты, поскольку они не требуются по закону
  • Удерживаются иностранные налоги на дивиденды по иностранным акциям, и они не соответствуют требуемым минимальным срокам владения
  • Удержанные иностранные налоги на прибыль и доход от другой зарубежной собственности, которая не соответствует требуемым минимальным срокам владения

Вы можете требовать эти налоги как детализированные вычеты, даже если вы уже запросили иностранные налоговые льготы для соответствующих налогов.

Налог Совет 1

Помните, что вам необходимо конвертировать все уплаченные иностранные налоги в доллары США. IRS предпочитает, чтобы вы конвертировали каждую транзакцию по обменному курсу на дату транзакции. Однако, если вы решите требовать иностранный подоходный налог по методу начисления, вам придется использовать среднегодовой обменный курс.

Приемлемые налоги включают только доход пассивной категории и доход общей категории.

Пассивный доход категории включает дивиденды, проценты, арендную плату и роялти. Прирост капитала, который не рассматривается как активное ведение торговли или бизнеса, также относится к пассивному доходу. Доходы общей категории могут включать заработную плату, оклады и выплаты за границу. Последняя категория также включает доход, полученный от активного ведения торговли или бизнеса.

Существуют и другие ограничения на некоторые иностранные налоги, которые вы не можете требовать в качестве иностранного налогового кредита. Например, иностранная налоговая льгота не применяется к налогам, уплаченным в Северной Корее, Иране, Судане или Сирии.

Вы можете легко рассчитать сумму ограничения FTC:

  1. Разделить налогооблагаемую прибыль из иностранных источников на общую налогооблагаемую прибыль до освобождения от уплаты налогов
  2. Умножьте это на общий налог США, и вы получите окончательную сумму налога США из иностранных источников.
Преимущества иностранного налогового кредита и общие правила

Готовы ли вы подать заявку на получение иностранной налоговой скидки в своей налоговой декларации в США? Вы должны знать, что FTC не может превышать сумму американского налога, который вы платите на доход, полученный из иностранных источников.Давайте посмотрим на форму 1116 и узнаем, какую пользу она может принести эмигрантам из США.

Эмигранты из США должны запомнить следующую информацию, прежде чем принимать решение о подаче заявки на получение налогового кредита за рубежом:

  • Вы можете выбрать кредит или вычет для удержания суммы любых квалифицированных иностранных налогов, уплаченных в течение года.
  • Если вы выбрали вычеты, вы должны указать их в форме 1040, Приложение A.
  • Если вы выбрали иностранный налоговый кредит, вам необходимо заполнить форму IRS 1116 и приложить ее к форме 1040 или 1040NR.
  • Каждый год вы должны выбрать либо зачет по иностранному налогу, либо по частям для всех уплаченных или начисленных иностранных налогов.
Налоговый совет 2: Воспользуйтесь преимуществами переноса и переноса неиспользованного иностранного налогового кредита.

Во-первых, вы решили подать заявку на получение иностранного налогового кредита по форме 1116. Но вы не можете подать заявление на получение кредита в счет полной суммы квалифицированного иностранного подоходного налога, который вы заплатили. Или они накапливались в год. В этом случае вы можете перенести неиспользованный иностранный подоходный налог на один год и / или на 10 лет.

Инструкции по заполнению формы 1116 помогут вам заполнить только одну форму, если у вас есть только один вид дохода. Каждый налогоплательщик, использующий иностранный налоговый кредит, должен выбирать, как он оценивает свой доход. По кассовому методу или по методу начисления. Почему существует такое требование? IRS может использовать эти методы учета для отслеживания времени получения вашего дохода для целей налогообложения.

Налоговая подсказка 3

Если вы используете исключение иностранного заработанного дохода, а затем решили отменить его, вы не сможете использовать его снова в течение следующих 5 лет.Но если вы воспользуетесь зачетом по иностранному налогу, вы можете вернуться к FEIE.

Налоговая подсказка 4

Вы можете использовать возвращаемую налоговую скидку на ребенка вместе с иностранной налоговой скидкой, но не с исключением заработанного иностранного дохода.

Давайте посмотрим на пример формы 1116: как подать заявку на получение иностранного налогового кредита

Эми — американка, живущая в Канаде. У нее было 140 000 долларов дохода от работы и 4000 долларов дохода в виде дивидендов. Эми воспользуется преимуществом стандартного вычета в размере 12000 долларов для индивидуальных заявителей в 2018 году.Таким образом, налог составит 25 970 долларов. Поскольку она заплатила налог в размере 29 602 доллара на свою заработную плату и 722 доллара на доход в виде дивидендов. Примечание. Суммы указаны в долларах США. Поскольку доход поступает из двух разных источников (Общий и Пассивный доход), Эми должна заполнить две Формы 1116. Вы не можете объединять несколько категорий дохода и производить расчеты, используя только одну Форму.

Начните с выбора соответствующей категории дохода (в случае заработной платы будет отмечено поле «доход общей категории», тот же метод будет использован позже для «дохода пассивной категории») и укажите в строке страну проживания налогоплательщика. H (в случае Эми страна будет «Канада»).

Следующий шаг: заполните Часть I формы 1116.

Здесь нужно указать доход и название зарубежной страны. Столбцы A, B и C обозначают несколько стран, в которых налогоплательщик может получать доход (в нашей первой форме 1116 в столбце A в качестве общего дохода будет указана заработная плата только из канадских источников. Вам нужно будет сделать то же самое для вторая форма 1116).

Из строки 2 в строку 5 валовой доход из всех источников уменьшается с вычетами, относящимися к этому иностранному доходу (т.е. стандартный вычет, который составляет 12000 долларов США в 2018 налоговом году для плательщиков единого налога или детализированные вычеты, если таковые имеются). Вычеты и убытки, связанные с освобожденным или исключенным доходом, такие как исключение иностранного заработанного дохода, здесь не отражаются. Строка 3f объясняет соотношение общего дохода к общему доходу, чтобы мы могли знать размер стандартного вычета, относимого на общий доход. Тот же метод будет использован при вычислении чисел для пассивного дохода в нашей второй форме 1116.Строка 3g представляет собой сумму стандартного вычета, относящуюся к конкретному доходу (в случае Эми у нее будет 11 666 долларов из ее стандартного вычета, привязанного к ее общему доходу, а остальная часть будет привязана к пассивному доходу).

Часть II

Эта деталь будет выглядеть так же, как и предыдущая форма. Единственное отличие здесь — сумма налогов, уплачиваемых по данной категории доходов.

Налоги могут быть начислены или уплачены в зависимости от используемого вами метода учета.

Важно отметить, что если вы выберете поле «Начисленные» для начисленных налогов, вам придется зачислять иностранные налоги в том году, в котором они начисляются во всех будущих декларациях. Дата обычно приходится на конец календарного года. Здесь есть некоторые исключения, например, с возвратом двойного статуса. В таком случае дата используется как последний календарный день, когда налогоплательщик считается гражданином США (день отказа). Больше по этой теме вы можете найти здесь (гиперссылка или что-то еще, для статьи об отречении).

Уплаченный / начисленный налог указан в подчеркивании A, поскольку доход в случае Эми поступает только из одной зарубежной страны. Строка At будет местом, где указывается сумма иностранных налогов. Ведь у нас есть суммы, которые уже конвертированы в доллары. Метод аналогичен для дохода пассивной категории.

Как рассчитать иностранную налоговую льготу Эми?

Часть III формы 1116 представляет собой вычисление информации. Об этом сообщалось в предыдущих частях формы.Строка 9 — строка 20 содержит информацию об уплаченных / начисленных налогах, которые были перенесены из Части II.

  • Строка 10 указывает на потенциальный перенос остатков прошлых лет. Упоминается в налоговом совете 2, но в случае с Эми их нет.
  • В строке 12 будет указано снижение иностранных налогов. Обычно это происходит, когда исключение из заработанного иностранного дохода запрашивается вместе с иностранной налоговой льготой.
  • Строка 15 отражает расчет из Части II, строка 7.Строка 18 показывает налогооблагаемую прибыль, рассчитанную, но делящую стандартный вычет из валового дохода всех источников.
  • Строка 20 представляет налоги, взимаемые как с общего, так и с пассивного дохода. В строке 22 показана часть налога США на доход общей категории
  • .

Часть IV

В данной части представлена ​​информация об отдельных частях III. Как у нас с Эми. Мы готовим две формы 1116 и, следовательно, два разных вычисления в Части III форм.Сумма налогового кредита, которая была использована для компенсации налоговой задолженности США, делится по источникам: налоги с общих и налоги с пассивного дохода.

Тот же метод используется при составлении формы 1116 для некоторых других категорий доходов (в ситуации Эми, пассивная категория доходов). На следующих рисунках мы покажем расчеты пассивного дохода.

Часть II

Часть II будет выглядеть так же, как и в предыдущей форме.Единственная разница будет заключаться в размере уплаченных налогов по данной категории доходов.

Часть III и Часть IV будут отражать расчет пассивного дохода. Включая соотношение пассивный доход / стандартный вычет, которое значительно ниже по сравнению с соотношением общий доход / стандартный вычет. Соответственно будет распределена часть налогов США, взимаемых с пассивного дохода.

Поскольку иностранные налоги, уплаченные с пассивного дохода, покрывают всю часть налогов США, взимаемых с пассивного дохода, Часть IV формы 1116 будет пустой.

Поскольку иностранные налоги, уплаченные с общего дохода, были выше, чем налог, наложенный на налоговую декларацию 1040, превышение кредита будет считаться суммой, имеющей право на перенос. О чем мы писали ранее в этой статье. При необходимости эта сумма (4 354 доллара США) может быть использована для компенсации налоговой задолженности в следующем налоговом году (годах).

В случае Эми использование иностранного налогового кредита вместо исключения иностранного заработанного дохода является лучшим решением. Учитывая, что FEIE покроет только первые 104 100 долларов прибыли, в то время как пассивный доход будет регулярно облагаться налогом.

Часто задаваемые вопросы о налогах на подарки

IRS предоставит расшифровку счета для налоговой декларации на дарение, когда форма 4506-T, Запрос на расшифровку налоговой декларации, будет должным образом заполнена и представлена ​​с обоснованием. Стенограмму можно запросить по факсу или по почте, используя форму 4506-T. После получения и проверки (включая сопоставление текущих записей налогоплательщика и представителя налогоплательщика с информацией в представленной форме 4506-T) распечатка стенограммы будет отправлена ​​по почте по адресу записи. Неполные или необоснованные запросы будут отклонены, а Запрашивающей стороне будет отправлено Уведомление . Никаких комиссий.

Форма 4506-T, Запрос на возврат и инструкции в формате PDF доступны на IRS.gov. Форма 4506-T может использоваться многократно, и особое внимание следует уделить заполнению формы для запроса налога на дарение. Заполните форму, следуя печатным инструкциям, уделяя особое внимание следующему:

Строки 1a и 1b : Введите информацию о доноре, включая SSN.

Строки 2a и 2b : оставьте пустым.

Строка 3 : Введите текущий адрес донора, если он живёт; имя, должность и адрес представителя недвижимости, если даритель умер. Предоставленный адрес должен совпадать с официальной записью IRS.

Строка 4 : оставьте пустым.

Строка 6 : введите «Форма 709.»

Строка 6 a-c : ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант налога на дарение — 6b . НЕ выбирайте другие варианты в пунктах 6-8.

Строка 9 : введите налоговый период (ММДДГГГГ). Если налоговый период неизвестен, обратитесь к разделу «Письменные запросы» ниже.

Строка для пункта аттестации : запрашивающий должен прочитать и согласиться с пунктом аттестации в форме 4506-T. Этот флажок необходимо установить для обработки формы 4506-T.

Требования к подписи / титулу : Запрашивающая сторона должна быть авторизована для получения информации. Если налогоплательщик, указанный в строке 1, является инициатором запроса, дальнейшая документация не требуется. Если запрашивающий не является налогоплательщиком, указанным в строке 1, Титульная часть раздела подписи должна быть заполнена и подтверждена; см. Документацию ниже .

Документация: обратите внимание, что в каждой ситуации лицо, запрашивающее информацию, должно быть аутентифицировано.

  1. Если личный представитель / исполнитель / исполнитель подписывает информационный запрос, то вместе с информационным запросом должны быть предоставлены Завещательные письма, Письма общего управления или другой аналогичный документ из Суда.Введите либо «Личный представитель», либо «Исполнитель» или «Исполнитель» в разделе «Заголовок».
  2. Если завещание отсутствует и данные запрашиваются пережившим супругом, то вместе с запросом информации необходимо предоставить заявление о том, что завещание не будет начато, и копия свидетельства о браке или другой аналогичный документ. Введите «Супруга» в разделе «Название».
  3. Если нет завещания и управление имуществом находится под контролем Доверительного управляющего, то вместе с запросом на информацию должно быть предоставлено заявление о том, что завещание не будет начато, и Сертификат доверия или копия всего Доверительного инструмента.Введите «Доверительный управляющий _______ Trust» в разделе «Название».
  4. Если Доверительный управляющий подписывает запрос на информацию, Банк и / или Доверительная компания должны подтвердить свое разрешение на получение информации о налогоплательщиках, включая идентификацию конкретного Доверительного должностного лица. Введите «Доверительный управляющий» в разделе «Название».
  5. Если налоговый специалист подписывает запрос на информацию, предоставьте копию первоначальной формы 2848, представленной в IRS для того же налогоплательщика и того же налогового года.Новой доверенности недостаточно; запись должна быть установлена ​​в CAF до отправки запроса на информацию. Для получения дополнительной информации см. Раздел «Примечание о форме 2848, доверенность» ниже. Введите «Доверенность» в разделе «Название».

Общий совет: Измененные формы не принимаются. Это включает в себя белое закрашивание, замену пера и чернил или любое наложение текста.

В инструкциях к форме 4506-T представлена ​​диаграмма, указывающая, куда отправить запрос по почте или факсу, в зависимости от штата, в котором проживал налогоплательщик.Выберите команду RAIVS в Огдене, штат Юта или Цинциннати, штат Огайо.

Письменные запросы

Также можно отправить письменный запрос в IRS, чтобы получить выписку о налоге на дарение. Этот метод следует использовать для налогоплательщиков, у которых нет данных о том, в какой налоговый год (годы) была подана налоговая декларация на дарение. Письменный запрос должен включать формулировку, требующую определения «Все поданные налоговые декларации на дарение» для налогоплательщика. Используйте тот же номер факса или почтовый адрес, который указан в инструкциях по форме 4506-T.Лицо, подавшее запрос, должно быть подтверждено документацией, как указано выше для запроса с использованием формы 4506-T. Безосновательные запросы будут отклонены.

Примечание к форме 2848, доверенность

Обратите внимание, что дублирование, неполная и / или необоснованная форма 2848 может привести к отклонению информационных запросов. Эти советы предназначены для снижения вероятности отклонения формы 4506-T.

  • Заполните только одну официальную форму 2848, доверенность в формате PDF, в соответствии с последними инструкциями для каждого налогоплательщика.Используйте то же написание и адрес для налогоплательщика во всей будущей переписке.
  • Отправьте один полный оригинал с обоснованием в отдел CAF, как указано в инструкциях к форме 2848. Это единственный способ записи формы 2848.
  • Для последующей переписки с IRS для того же налогоплательщика предоставьте копию официальной формы 2848. Не вносите никаких изменений; не предоставлять оригинальную подпись; просто пометьте его как «Копия». Официальная подача будет проверена в электронном виде IRS на основе данных, первоначально поданных в CAF Unit.
  • Не отправляйте форму 2848 с будущей корреспонденцией, которая не была отправлена ​​в подразделение CAF для обработки. Обратите внимание, что даты подписания и другие элементы официальной формы 2848 записываются и будут проверяться на соответствие любым новым запросам данных.
  • Чтобы обновить CAF, указав адрес или номер телефона налогового специалиста, не отправляйте новую форму 2848. Вместо этого отправьте письменное уведомление, включающее новую информацию и подпись представителя, в то место, где была подана исходная форма 2848.
  • Система CAF обновляется только документами, полученными в подразделении CAF.
  • Хотя это и не обязательно, может быть полезно отметить «Другие действия разрешены» в строке 5a и указать «Запрос и получение стенограмм IRS».

Помогите с налогами

Узнайте, имеете ли вы право на бесплатную помощь с вашими налоговыми декларациями.

Помощь в оформлении бесплатной налоговой декларации

Если вам нужна помощь с уплатой налогов, вы можете иметь право на получение помощи по подоходному налогу у волонтеров (VITA) или налогового консультирования для пожилых людей (TCE).IRS также предлагает бесплатные онлайн-инструменты, облегчающие уплату налогов.

Бесплатная налоговая декларация для правомочных налогоплательщиков

Узнайте, имеете ли вы право на следующие бесплатные услуги по подготовке налоговой декларации:

  • Помощь волонтерам в подоходном налоге (VITA) — VITA предлагает бесплатную налоговую помощь людям, которые обычно зарабатывают $ 56 000 или меньше , люди с ограниченными возможностями и налогоплательщики с ограниченным знанием английского языка. Волонтеры, сертифицированные IRS, объясняют налоговые льготы и готовят базовую налоговую декларацию с электронной подачей.

  • Налоговое консультирование для пожилых людей (TCE) — TCE специализируется на вопросах, касающихся пенсий и пенсионных проблем. Он предлагает бесплатную налоговую помощь всем налогоплательщикам, особенно тем, кто старше 60 лет.

Найдите ближайшие к вам программы VITA / TCE. Используйте контрольный список VITA / TCE, чтобы узнать больше об услугах VITA и TCE и о том, что вам следует взять с собой на прием.

Бесплатные инструменты для помощи с налогами

IRS предоставляет бесплатные публикации, формы и инструменты для помощи налогоплательщикам:

Свяжитесь с IRS

Для получения самой быстрой информации IRS рекомендует находить ответы на ваши налоговые вопросы в Интернете.Вы также можете позвонить в IRS по телефону 1-800-829-1040 или TTY: 1-800-829-4059. Этот вариант лучше всего подходит для менее сложных вопросов. Имейте в виду, что время ожидания разговора с представителем может быть долгим. Вы также можете обратиться в Службу адвокатов налогоплательщиков, если у вас возникли налоговые проблемы.

Бесплатные федеральные налоговые ресурсы для пожилых людей и пенсионеров

Существуют бесплатные услуги, которые помогают пожилым людям и пенсионерам с уплатой налогов, в том числе:

  • Налоговое консультирование для пожилых людей (TCE)
  • Помощь волонтерам по подоходному налогу (VITA).

Налоговая консультация для пожилых людей (TCE)

TCE отвечает на вопросы о пенсии или выходе на пенсию для людей в возрасте 60 лет и старше. Используйте инструмент AARP Foundation Tax Aide Locator, чтобы найти ближайший к вам объект TCE.

Помощь волонтерам в подоходном налоге (VITA)

VITA предлагает бесплатную налоговую помощь людям, которые:

  • Зарабатывают 56 000 долларов или меньше
  • Имеют инвалидность и
  • Говорят или понимают ограниченно по-английски.

Найдите ближайший к вам центр VITA.

Помощь с налогами штата

Возможно, вы сможете получить помощь в составлении налоговой декларации штата или получить право на участие в программах налоговых льгот штата. Свяжитесь с налоговым департаментом вашего штата для получения дополнительной информации.

Ответы на общие налоговые вопросы

IRS предлагает ресурсы, чтобы ответить на ваши вопросы о федеральном налоге и обратиться к темам, которые важны для пожилых налогоплательщиков.

Военное консультирование по вопросам налогообложения и помощь в налоговой подготовке

Военнослужащие, ветераны и их семьи могут использовать MilTax, бесплатную программу подготовки налоговой отчетности, чтобы получить помощь в подаче налоговой декларации.IRS также предлагает налоговые льготы для военнослужащих и их семей.

Помощь в подготовке налоговой

Налоговые льготы для военнослужащих, иждивенцев, ветеранов

IRS предлагает налоговую информацию для военных, пенсионеров и ветеранов. Он охватывает налоговые льготы и обработку налогов для различных ситуаций и групп. К ним относятся:

  • Исключение из боевой оплаты для действующих военнослужащих

  • Пособия по инвалидности для ветеранов

  • Пособия в случае смерти оставшимся в живых военнослужащих

Налоговая помощь для людей с ограниченными возможностями

Если у вас есть инвалидность, вы можете воспользоваться услугами Volunteer Income Tax Assistance (VITA), чтобы получить бесплатную помощь с вашими налогами.IRS также предлагает доступные налоговые формы и публикации.

Помощь волонтерам по подоходному налогу (VITA)

Помощь волонтерам по подоходному налогу (VITA) предлагает бесплатную помощь в подготовке налогов для людей с ограниченными возможностями. Найдите ближайший к вам сайт VITA.

Воспользуйтесь контрольным списком VITA / TCE (3676), чтобы узнать больше об услугах VITA и о том, что вам следует взять с собой на прием.

Доступные налоговые формы и другая помощь

  • Обратитесь в местное отделение IRS за информацией об услугах для людей с ограниченными возможностями.

  • Найдите налоговые формы и публикации для людей с ограниченными возможностями на IRS.gov Доступность. Вы найдете список налоговых продуктов для загрузки, доступных широкому кругу людей. Чтобы получить печатную копию шрифтом Брайля или крупный шрифт, позвоните в IRS по номеру 1-800-TAX-FORM (1-800-829-3676). Имейте в виду, что время ожидания может быть долгим.

  • Используйте видеоролики на американском жестовом языке (ASL), созданные IRS.

  • Люди с нарушениями слуха могут связаться с IRS по телетайпу / TDD 1-800-829-4059.

У вас есть вопрос?

Задайте реальному человеку любой вопрос, связанный с государством, бесплатно. Они дадут вам ответ или сообщат, где его найти.

Последнее обновление: 19 августа 2020 г.

Налоговая декларация для иностранных студентов и возврат


Обратите внимание, что из-за пандемии COVID-19 IRS продлил крайний срок подачи федеральной налоговой декларации до 15 июля. только в этом году.Некоторые государственные крайние сроки также были перенесены, однако государственные требования и сроки будут варьироваться. Вам следует подтвердить эту информацию на сайте государства.


Все иностранные студенты в США должны ежегодно подавать налоговую декларацию. В 2020 году это должно быть сделано не позднее 15 июля. В нашем налоговом отделе есть вся информация и советы, необходимые для подачи налоговой декларации. и при необходимости получите профессиональную помощь.

Какие формы мне нужно отправлять?

  • Каждый иностранный студент вместе со своими иждивенцами должен будет заполнить форму 8843 отдельно.
  • Если вы получали доход в прошлом календарном году, вам нужно будет заполнить форму 8843 и, скорее всего, форму 1040NR-EZ.

Как мне отправить эти формы?

Вы можете отправить эти формы несколькими способами:

  1. Сделай сам — все формы доступны онлайн в IRS, и вы можете их распечатать, заполните их для каждого члена семьи и отправьте их непосредственно в IRS для обработки.
  2. Сделай сам (с нашей помощью) — мы создали онлайн-мастер формы 8843 IRS, который предварительно заполняет форму 8843 автоматически для вас.Введите все свои данные в веб-форму, чтобы мы предварительно заполнили форму 8843 всеми вашими Детали. Проверьте его, подпишите и поставьте дату и отправьте в IRS для обработки.
  3. Expert Tax Advice — мы сотрудничаем со Sprintax, чтобы предоставить экспертные налоговые консультации и платная помощь. Вы можете связаться с ними напрямую для получения любой экспертной помощи или совета. вам нужно, что особенно полезно для более сложных налоговых деклараций.

Зачем мне подавать налоговую декларацию?

Каждый иностранный студент и его иждивенцы (включая супругов и детей всех возрастов) обязаны подавать свою налоговую декларацию, если они находились в США в течение предыдущего календарного года.При заполнении налоговой декларации может звучать Это сложно, но помимо закона это дает ряд преимуществ:

  • Вы можете получить возмещение. — Некоторые иностранные студенты имеют право на возмещение за счет налога. договоров и отсутствия серьезного дохода, если они получали доход в США.
  • Защитите налогообложение вашего дохода по всему миру.
  • Вы выполняете свои визовые обязательства — Все иностранные студенты должны подать как минимум форму 8843 (см. ниже), чтобы оставаться легальным в соответствии с визами F, J, M и Q, даже если вы не заработали денег в США.

Видео налоговой декларации

У нас есть два отличных видео, которые предоставят вам информацию, советы и ответят на многие часто задаваемые вопросы. вопросы, которые возникают при работе с налогами. Вы можете увидеть их здесь:

Обзор американской налоговой системы

Американцы и другие лица, проживающие в этой стране, должны платить налоги правительству штата и федеральному правительству, а процесс завершается через агентство, называемое Службой внутренних доходов (IRS).Обычно, когда кто-то зарабатывает деньги, его часть автоматически вычитается и отправляется напрямую правительству. Организации, которые платят физическим лицам, отправляют сводку о том, сколько денег они платили вам примерно каждый январь, а также сколько из них было отправлено правительство. Цель подачи налоговой декларации — сообщить правительству обо всех ваших источниках дохода. вы уже заплатили и еще должны. Это также возможность потребовать отчисления или освобождения, которые вы можете качество для.В конце процесса вы подсчитываете, сколько всего вы должны были заплатить. Если вы заплатили больше, чем то, что вы должны в течение года, вы получите возмещение. С другой стороны, если вы заплатили недостаточно, вы должны заплатить разница.

Дополнительная информация

Есть еще вопросы о ваших налогах?

Как мне зарегистрироваться в налоговой? Как мне получить номер подоходного налога? — Налог

Ваш номер подоходного налога — это уникальный справочный номер, который будет использоваться вами во всех отношениях с Управлением внутренних доходов Малайзии (малайзийский: Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ), сокращенно LHDNM.

Номер подоходного налога присваивается Управлением внутренних доходов Малайзии при регистрации для налоговой.

Сопроводительные документы

Если у вас есть доход от бизнеса:
  • Удостоверение личности

  • Свидетельство о регистрации предприятия

Если у вас нет дохода от бизнеса:
  • Удостоверение личности

  • Последняя квитанция о заработной плате (занятые)

Получение номера налога на прибыль

Если у вас нет номера подоходного налога, но он вам нужен, вам следует:

Налоговая регистрация

После подтверждения вашего налогового номера рекомендуется перейти к регистрации в онлайн-сервисах ezHASiL .После регистрации вы должны будете подавать все декларации онлайн через ezHASiL.

ezHASiL — это единая точка доступа ко всем безопасным онлайн-сервисам LHDNM:

  • Электронная подача
    Для налогоплательщиков, заполняющих налоговую декларацию онлайн.

  • e-Kemaskini
    Для налогоплательщиков для обновления своей личной и связанной с ней информации.

  • Электронная печатная плата
    Для работодателей без компьютеризированной системы расчета заработной платы для расчета, проверки и представления Potongan Cukai Bulanan (PCB) или ежемесячного налогового вычета (MTD).

  • Электронная плата данных
    Для работодателей, чтобы проверить и загрузить формат текстового файла CP39.

  • е-Lejar
    Для налогоплательщиков, которые могут проверить свой последний налоговый баланс и транзакции в бухгалтерской книге.

  • ШТАМПЫ
    Система оценки и оплаты марок для юридических фирм, банков, страховых компаний или агентов.

  • e-SPC
    Подать заявление на получение налоговой декларации от работодателя.

  • ByrHasil
    Для налогоплательщиков, уплачивающих подоходный налог через назначенные банки.

  • Электронная резиденция
    Подайте заявку на получение свидетельства о резидентстве (COR), чтобы подтвердить статус налогоплательщика в Малайзии для целей налогообложения в соответствии с Соглашением об избежании двойного налогообложения (DTA).

  • Электронные данные Praisi
    Для работодателей для проверки и проверки предоставленных данных предварительного заполнения.

  • TAef
    Для налоговых агентов, подающих налоговую декларацию от имени своего клиента.

Объекты ezHASiL доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году.Это быстрое и безопасное средство для регистрации в налоговой службе, уплаты налоговых обязательств, подачи налоговых деклараций, доступа к вашим налоговым реквизитам и получения возмещения.

К сожалению, ezHASiL — это не единый пароль для всех онлайн-сервисов. Некоторые онлайн-сервисы для работодателей и агентов, такие как e-PCB, e-Data PCB, STAMPS, TAef, требуют отдельной регистрации и / или входа в систему.

Для личного налогоплательщика вы можете получить доступ к электронным архивам, e-Kemaskini и e-Lejar с одним логином или паролем. Однако для регистрации в онлайн-сервисах ezHASiL сначала необходимо получить PIN-код.

ПИН-код — это уникальный личный идентификационный номер для первого входа в систему . С 2016 года онлайн-заявка на получение PIN-кода больше не доступна.

PIN-код можно получить только в ближайшем отделении LHDNM или UTC. Возьмите с собой удостоверение личности или паспорт и заполните форму CP55D (Форма заявки на получение PIN-кода), которую можно получить на стойках регистрации.

Чтобы избежать многократных посещений офиса Департамента внутренних доходов Малайзии, обязательно посетите официальный веб-сайт ezHASiL, чтобы понять, какой тип услуги вам нужен, и его требования.

Вернуться к началу

Как подать ITR (налоговые декларации) на ClearTax?

Как подать ITR (налоговые декларации) на Cleartax? — Пошаговое руководство, которое поможет вам подать налоговую декларацию в электронном виде.

Обновлено

Как подать ITR? — Пошаговое руководство

Как подать ITR? — Шаги по электронной подаче ITR?

  1. ITR Efiling — логин и необходимые документы

    Прежде чем мы начнем, у вас должны быть под рукой следующие документы, чтобы ускорить процесс:
    1. PAN
    2. Adhaar
    3. Реквизиты банковского счета
    4. Форма 16
    5. Подробнее об инвестициях
    Войдите в свою учетную запись ClearTax.Нажмите «Загрузить форму 16 PDF», если у вас есть форма 16 в формате PDF. Если у вас нет Формы 16 в формате PDF, нажмите «Продолжить здесь».
  2. Введите вашу личную информацию

    Введите свое имя по PAN, PAN, дату рождения и имя отца.

  3. Введите сведения о своей зарплате

    3а. Введите имя и тип вашего работодателя.

    3б. Предоставьте информацию о своей зарплате и TDS. Чтобы подробно ввести разбивку вашей зарплаты, нажмите здесь.

    Хотите потребовать HRA? Прочтите руководство.
  4. Введите реквизиты для требования вычета

    Введите сведения об инвестициях для вычетов (например, LIC, PPF и т. Д.) И запросите другие налоговые льготы здесь.

    Совет: У вас есть дети? Подайте заявление на получение пособия на их обучение в соответствии с разделом 80C
  5. Введите сведения о уплаченных налогах

    Если у вас есть доход, не связанный с заработной платой, например процентный доход или доход внештатного сотрудника, добавьте уже произведенные налоговые платежи.Вы также можете добавить эти данные, загрузив форму 26AS. В случае загрузки формы 26AS автоматически заполняются только данные TDS, а не доход, поэтому необходимо ввести данные о доходе в соответствующем месте.

  6. электронное дело

    Введите данные своего банковского счета и переходите к электронной регистрации.

    Если вы видите здесь «Возврат» или «Налог не взимается», нажмите «Перейти к электронной подаче». На следующем экране вы получите номер подтверждения. Совет: Видите сообщение «К уплате налогов»? Прочтите это руководство, чтобы узнать, как платить налоговые сборы.
  7. E-Verify

    После того, как ваша налоговая декларация будет подана, подтвердите свою налоговую декларацию по электронной почте. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как подать электронную заявку на ITR онлайн.

Ура! Вы закончили

Прочтите наше Руководство о том, как связать PAN с Aadhaar. Для дальнейшего чтения и понимания ознакомьтесь с этими статьями

Завершите электронную регистрацию БЕСПЛАТНО с ClearTax

  • ClearTax упрощает электронную подачу вашего ITR
  • Электронный архив занимает всего несколько минут
  • Наши специалисты помогут вам в чате и по электронной почте
Начните подачу налоговой декларации прямо сейчас

Статьи о соответствующем подоходном налоге

  • Портал Департамента подоходного налога — Руководство по входу и регистрации
  • налог на прибыль с уплаты налогов.gov.in — Руководство по электронной подаче налоговой декларации
  • Электронная подача подоходного налога с помощью ClearTax
  • Плита и ставка подоходного налога за 2018-19 финансовый год
  • Проверьте свой статус возврата подоходного налога онлайн
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *